借固定资产,贷银行,应付帐款 按一台的做固定资产

买了一台机床,数量开的一半0.5,付了一半的款项,下半年再开另外一部分,现在可以入固定资产吗?怎么做分录呢
我公司是一般纳税人,半年前买了一辆车30万,因为当时是简易计税所以未抵扣增值税,入账分录是:借固定资产30万,贷银行存款30万,这半年已经折旧了3万,现在我们公司是一般计税开9%发票,车辆用于现在的工程,所以我想抵扣这辆车的增值税,会计分录应该怎么做?
老师,请教一个问题。新开企业,购买固定资产,已经按合同支付了不含税货款,现在距离购入固定资产已有差不多半年,我方一直未付13%的税款,对方也一直未开票,但是机器已投入使用,我这边怎么做比较合理?难道是暂估入库,入库隔月就提折旧,然后等开票了,再补记税费分录?
老师你好,请问一个问题,我公司在2019年买了一套厂房,当时因为一些产权问题付款只付了一半,发票也只开原值了一半,当时会计计入固定资产原值是按发票金额入的账,现在款已付清,对方发票也给我们开完,同一个固定资产可以分俩次入账吗,那这个折旧要补提吗
老师,请教一下 公司今年收到款,是以前年度2021年公司支付的一笔咨询费,后面公司咨询了一半,不咨询了,对方退费一半,这笔款当初对方开了发票,我方做了管理费用,现在收到对方退款同时收到销项负数发票,这种情况我如何做这笔退款的分录呢?
小规模酒公司A,成为另一个小规模酒公司B的股东,并投入100万,这100万A公司应怎么做账,会计分录的借方是什么?
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
固定资产也是按一台做吗 ,到时候收到另外一半的发票后怎么做呢
是的 以后发票和你入账有差异的通过在建工程调整