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老师,我们单位有个外聘劳务员工,6月的时候给单独发了一个福利费2500,后面如果他开劳务发票金额是加上2500,还是按照他实际的劳务费走呢?

2021-08-10 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-10 10:55

你好 加上这2500开发票的

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快账用户1690 追问 2021-08-10 10:58

老师,现在突然发现去年12月底计提的工资有问题如何写会计分录呢

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快账用户1690 追问 2021-08-10 11:09

就是去年12月的工资计提少了,怎么补提呢?

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齐红老师 解答 2021-08-10 11:11

 同学你好: 和第一个提问不相关的问题请重新提问,学堂规定是一事一问。谢谢您的配合。

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你好 加上这2500开发票的
2021-08-10
你好    这个是 劳务临时工吗 ?  
2021-08-10
你好,对的,应该加进去的。
2021-08-10
你好,同学。 是的,理解没问题的
2021-08-04
1. 如果工人不开劳务发票,作为分包单位,你们需要按照劳务报酬的形式代扣代缴个人所得税。具体税率依据《个人所得税法》的相关规定执行。 2. 如果工人到税务局代开劳务费发票并已包含了增值税和附加税及个税,你们支付工资时应以发票全额为基础进行支付。这种情况下,你们不需要再次处理税务问题,只需在会计处理时正确入账即可。 3. 关于税收阈值,个人所得税的免征额为每月5000元,超过部分按规定的税率进行缴纳。不论是劳务报酬还是工资收入,都适用这个免征额。如果年收入低于60000元(5000元/月×12月),则不需要缴纳个人所得税。
2024-11-03
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