同学你好 电子税局里面更正申报的哦

老师我想问一下,就是分公司第二季度申报所得税时选了小微企业享受了税收优惠,缓缴了所得税,后来税务局通知我们是分公司不能享受小微企业,要求我们去税务局更正申报,第二季度我们做了十多万的净利润,需要预缴四万多所得税,现在去税务局更正申报可以把报表利润做低吗这样就不用预缴了
我们申请高新技术企业,增值税享受加计扣除优惠,现在需要更正申报,请问在哪里更正申报呢?是19年最后一个季度的申报表上面修改吗?
老师好,我们公司2020年加计抵减声明错误扣除多了,现在更正申报表后需要补增值税及附加税,但是企业所得税季度报表更正不了,加计抵减多的及需要补缴税费的能否统一在2020年12月账务上处理呢?因为还有年报需要更正
高新企业,早上收到税管员的信息。“接通知,享受研发费用加计扣除的企业,2021年1—9月必须申报享受优惠政策(不得为零),第三季度企业所得税已申报的请在10月申报期内办理更正申报,可以先按大致预估数填报,年报时再更正[玫瑰]” 她的意思是第一到第三季度都要把研发费用加计扣除吗?第一第二季度已经报过啊(是零)
你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
我的意思是,电子税务局的哪个地方更正申报?是19年的每个季度都需要改吗?还是只用改19年最后一个季度
跨年的需要去税局大厅作废,然后重新申报
那我是作废19年全部的?还是最后一个季度的?
哪个错误哪个作废就可以了
老师,你遇到过高新技术企业增值税加计扣除的情况吗??
不是企业所得税哦,是增值税
增值税没有 所得税有的