您好,放入今年,相等

老师,还有一个事,发现去年工资少计提了,今年补提了,完了算残保金这部分工资是计入去年还是今年呢?
老师,因为去年做账错误,导致去年工资计提少了,今年补提调账了,今年交残保金计算工资总额时需不需要加上这部分少计提的工资呢?
申报残保金工资总额的问题: 我单位于去年12月计提了一部分奖金且当月未发放完成,这部分奖金在今年兑现了一部分,请问我申报残保金的工资总额是按照2022年全年计提的总数申报,还是按照截至目前已经兑现的2022年工资总额申报,或者说按照2022年当年内兑现的工资总额申报?
老师请问:去年计提了工资,但是今年决定不发,还有一部分是去年的工资去年没有计提,今年发放,这个怎么账务处理呢?谢谢
去年工资没有计提,但是发放了,今年补计提怎么做分录
老师,我们公司业务有房屋租赁,能开水电费发票吗?
我们在线上销售家具的,但是我们自己不生产加工家具,是请专门的工厂加工,我们会购买相关的家具成品或者木材,直接寄到工厂,工厂负责上色和加工,这种购买的家具成品或者木材是计入委托加工物资吗?
单位都可以开水电费发票吗
资产烧毁 加收到保险赔款账务处理分录怎么做
老师你好,我公司从废品收购厂收到 装电子产品的塑料托盘,然后整理出售,我司的经营范围没有塑料制品,但是有电子产品销售,客户要我们开的是塑料托盘,可以开具吗
我们是一般纳税人公司,我们收购了农民的葡萄干,他们给我们开了自产自销增值税发票,我们认证抵扣,他们开票金额100000元,钱已付了,税务局抵扣税金额9000元, 现在会计分录怎么写
工商登记号怎填写
25年1月-7月,申报表里已交税金本年累计数是8869.08元,账目8月移交给我们时,7月期末余额表里显示已交税金借方16789.6元,现在要怎么调账
老师您好,我现在科目余额表中原材料辅材——借方有余额是什么意思呢
借:材料费或者办公费 借:应交增值税—进项税额 贷:银行存款。不抵扣的话,做成借:应交税费——待抵扣进项税额 贷:应交增值税—进项税额。 和 借:材料费或者办公费 应交税费——待抵扣进项税额 贷:银行存款。不抵扣就不用管。 请问这两种分录方式都可以吗
您好,放入今年,谢谢
很不错呀,会复盘,还知道有问题没有藏着过去
意思今年报去年的残保金,就不包括这部分工资,等明年报今年的时候再把这个计提的工资加进去?工资表是对的,就是做账的时候少计提了
工资发了,就是计提的时候计提错了,导致少计提了
您好,是的请问还有什么可以帮您