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商贸公司。一般纳税人,今年8月对账时,对方欠款我们35600元,我们是销售方,当时19年底有个产品没有给客户开销项发票, 金额14800 但2020年其他产品销项发票多开了35600.对方已经认证,那现在需要补开给客户14800这个,还是直接让客户开35600的红冲给我们?

2021-08-10 19:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-10 19:19

你好,冲红后再开蓝字发票。

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你好,冲红后再开蓝字发票。
2021-08-10
能把这40%2B次的金额汇总到1笔做红冲
2021-04-21
你好不对的,他之前选择的是退税勾选,他应该把这个发票退回来,就是在勾选平台里面退回,让税务局那边退回。
2022-07-25
1.借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数你结转成本也重复结转啊,那结转成本 冲掉借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数
2019-09-12
你好,同学。 你这就是相当于是代销,然后返佣。没有问题,直接按你收到的款项计相关收入。
2020-08-13
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