如果是免税的话,认证是需要转出了。
我在7月认证了取得的增值税专用发票,因疫情期间本行业免税,所以不用抵扣,留着以后抵扣,在附表二中,需要填写在本期认证相符且本期未申报抵扣一栏中吗?
我们是生活服务类的,疫情期间免税,取得的增值税专用发票可以抵扣吗,这几个月做暂估了,可以以后抵扣吗?
疫情期间我们享受免税政策,所以专用发票不得抵扣,在申报增值税时做转出,那么这张发票怎么做分录?
老师疫情期间取得的增值税专用发票,要做进项税额转出吗?
老师疫情期间取得的增值税专用发票认证了,是不是要转出来,不可以抵扣
老师您好,我们公司把设备收益权转让给个人,个人给我们公户转款,然后设备产生收益由我们公司固定按月给返回客户,收益亏损盈利都公司承担,账务处理怎么做呢?
问一下老师们, 其他应收款和其他应付款两者有什么不同? 我理解能力差,请老师举例讲明白一点!先谢谢了
主播给我们代开发票,在我们公司做直播,可以开现代服务直播服务费或者文化服务直播服务费吗
自己账号之间转款,一个转出了,但另外一个下月才到账,分录是?
有要加工和可以直销的商品,那发生的厂房水电、租金、工资等,要怎样处理
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
转出就不可以以后抵扣了吗
对,转出了就不能抵扣了。
怎么操作转出
在附表二填写的时候在进项税额转出里面填写就行。