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月末进项大于销项时,结转分录怎么做?

2021-08-11 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-11 10:59

你好,进项大于销项时,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

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快账用户3428 追问 2021-08-11 11:02

那下个月怎么冲减应交税费—应交增值税(转出未交增值税)

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齐红老师 解答 2021-08-11 11:05

你好,下个月的进项,销项税额情况是怎么样的呢?

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快账用户3428 追问 2021-08-11 11:06

销项大于进项

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齐红老师 解答 2021-08-11 11:12

你好,下个月销项大于进项,减去上个月的留抵税额之后,结果是继续留抵,还是需要纳税 ?

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快账用户3428 追问 2021-08-11 11:13

需要纳税

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齐红老师 解答 2021-08-11 11:17

你好,下个月销项大于进项,减去上个月的留抵税额之后,需要纳税,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税

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快账用户3428 追问 2021-08-11 11:19

进项大于销项时,月末结转不用把 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)转到 应交税费—未交增值税 是吗

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齐红老师 解答 2021-08-11 11:23

你好,是的,是这样的 

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你好,进项大于销项时,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-08-11
你好 借:应交税费-未交增值税     贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)   如果有应交未交增值税   借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)     贷:应交税费-未交增值税
2023-02-04
学员朋友您好,进项税大于销项税。这种情况不需要进行单独的账务处理。
2023-04-06
你好!按现在的要求,这2个科目都没有要求结转。 进项大于销项,不需要单独做分录,只需要在申报表体现就好了 销项大于进项,做如下分录 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2022-07-15
同学你好 可以做也可以不做
2023-09-11
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