借应付帐款贷库存现金
老师好,请问2018年的物业费,当时物业已开票给公司,这笔费用实际已经用现金付了,会计挂了应付款,我账上要怎么调过来,
17年一笔应该公司支付的物业费,被原会计记在“其他应付款”借方,实际这笔物业费应该记在“管理费用”,请问老师现在怎么调整报表,会计分录应该怎么写,会计分录是做在23年凭证里吗?
老师你好,2020年挂的一笔应收账款,实际对方公司已经代付物业费,物业费当时账上也未计提。现在想平账借其他应付款,贷应收账款,借,利润分配,贷其他应付款,可以吗?谢谢老师
你好,老师。我们公司办厂的时候用公账付款了建厂房的基建费用,和消防设施、风机净化系统的费用,和一个地磅的费用。都没有发票都是挂在预付账款的,现在离付款的时间已经过去9个月了。这三笔费用已经实际发生了的,现在我想把这三笔预付账款冲了,要怎么入账。
24年11月份公司向物业支付了车位费:2520元,这笔业务在2024年12月收到物业开来的发票,但是在24年11月时,会计将这笔费用直接全额计入管理费用,贷方做银行存款,又在24年12月份收到发票时,按票面金额和税额又入了一次管理费用,同时贷方做了应付账款。发现时已经是25年2月份了,这时该怎么调整
老师您好!23年,24年财报其他应收款负数,现在调整是调表,还是所有明细账都调整啊?另已申报的财务报表及年报都要去税务更正申报吗?
开始有限公司和有限责任公司有什么区别吗,设立时我选的有限公司,到了审核阶段了
怎么更正?4-6月负利润总额是-14062.47
在报告期末,企业应当将重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益。,老师,您好,请问下这句话是什么意思?
老师你好!现在公司有部分未预缴,现在我们补缴,但是开票已开完了,税额放在帐上,明年再抵扣,或者是拿到项目再抵扣,因为税费,是我们有合作方来承担税费,有什么好方法让合作方来承担我们税费,合作方需提供完税凭证,还有个原因,就是现在预缴的放在账上,有什么风险?税务要不要我们退税?
现金流量表的累计数是不是每月的数加起来?
在算土地增值税时,契税在地价那里扣,加扣20%或算开发费用的时候,算契税吗?
老师,有限公司的股权价值怎么计算,现在要进行股权转让。
老师长期股权投资大于实收资本半有什么税务风险吗
我跟你说下我们公司情况,就是我们和旅游景点合作,然后有个环山游60+npc项目60=120元。然后环山游是60元全进旅游景点账户,NPC 60的百分之87进入我们公户。但是环山游的门票和NPC门票的发票需要我们给游客开,我们经理代理服务-开票务代理。这样我们可以找环山游的门票当做我们的主营成本票吗@董孝斌老师
摘要调账吗?凭证后面没有附件,怎么办
你好 是的 对方没开收据吗
是的,老板用现金付的,会计不知道,所以就一直这吗挂着3年了,老板说早就付清理
你好 没有的不需要的原始凭证
有好几笔这种情况,那我调整后,凭证后面又没有东西付?我要怎么办
你好,你有原始凭证吗?你能找到原始凭证吗?能找到就用,没有的不用,只能这么做,不是马。