您好,暂估入在建工程或者是固定资产
老师好,我们是房地产开发公司,请问一下我这里有笔款项是现在老板支付以前一个总经理在公司经营期间的费用(我了解了一下,老板说支付的这笔款项相当于是退还前总经理的垫付款项,相当于退还本金)这笔款项在2020年以前已支付清楚,可公司2020年4月30日才建立账套,这笔内账怎么来写分录?。
老师,我们是做化妆品直营门店的,我交了一笔租金半年的,已经摊销了四个月了,现在发现那笔租金里面包含了广告费、WiFi费、空凋费等商场公摊费用要调出来直接做费用要怎么调回来呢?我交的时候借:预付账款-租金309004 贷:其他应付款-贵州 309004 摊销了四个月每个月: 借:销售费用-租金51500.67 贷:预付账款-租金51500.67 已经摊销了206002.68了
老师,去年2022.9月有张物业费和电费的发票,入账时间2022.9月,把电费公摊部分20多块钱没有入账,我是在2022.7月付的物业和电费的款,挂的预付账款,因为公摊电费没有入账,导致预付款账上多了20多块钱,我现在怎么调账?主要是跨年了,又不想用以前年度损益调账这个科目
老师,公司交电费我们帮隔壁厂我们共一个房东代缴电费,开了票来的,已做账银行也付款,一年账是做平的。现在是厂一年房租未交的,用代缴一年多代缴电费抵房租,每月都摊销了厂房租金是挂在预付账款里是负数(代表未付款79800元)。这笔摊销未付款用电费冲绡怎么做分录谢谢!
你好,老师。我们公司办厂的时候用公账付款了建厂房的基建费用,和消防设施、风机净化系统的费用,和一个地磅的费用。都没有发票都是挂在预付账款的,现在离付款的时间已经过去9个月了。这三笔费用已经实际发生了的,现在我想把这三笔预付账款冲了,要怎么入账。
老师,什么时候报名考试会在第二天或者第三天?
我们公司是一般纳税人,去年发生一笔费用,去年已入账,但没有取得发票。今年汇算清缴时,已做了纳税调增,并补交了税款。但今年六月份时,又收到了对方公司开给我们的那张费用发票,如何处理呢?
酸枣仁膏的税收分类编码是多少
电子税务局已经勾选的发票在哪看
请问已经申请了双方企业。企业账上是不是有无形资产了?现在什么都没有,该怎么处理?
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老师,请问,工业企业结转原材料,结转完工产品,结转销售成本,都用什么方法
老师 我刚接手以前会计啥账都没有 收入费用都没要票 我从19年开始按银行流水给做呢 老师 我能不能给补这些账 还有 这些收入支出 我是不是给走往来 让老板找他们要票 再入收入走成本 老师 咱们给补这些年的账是不是有风险 谢谢老师
新来的员工,应该先做专项扣除还是个人所得税申报
个税申报和专项附加扣除是两回事吧
以后都不会开票的,也要做到暂估里吗。那之前已经过去9个月了,这9个月要计提折旧费用吗,还是说在余下的租期里平摊折旧费用。我们厂房是租的
您好,如果都不会开票,是不能税前扣除的喔。
好的,知道了。那折旧这块呢
折旧费,也是不能税前扣除
有一笔费用是个总费用,没有明细。包含了消防设施、净化设备。这个按总数入账固定资产吗,这些设备都是用在库房的,分摊记到管理费用吗。
是的,按照总数入资产即可。
然后分摊费用即可。