您好,暂估入在建工程或者是固定资产

老师,我们是做化妆品直营门店的,我交了一笔租金半年的,已经摊销了四个月了,现在发现那笔租金里面包含了广告费、WiFi费、空凋费等商场公摊费用要调出来直接做费用要怎么调回来呢?我交的时候借:预付账款-租金309004 贷:其他应付款-贵州 309004 摊销了四个月每个月: 借:销售费用-租金51500.67 贷:预付账款-租金51500.67 已经摊销了206002.68了
老师,去年2022.9月有张物业费和电费的发票,入账时间2022.9月,把电费公摊部分20多块钱没有入账,我是在2022.7月付的物业和电费的款,挂的预付账款,因为公摊电费没有入账,导致预付款账上多了20多块钱,我现在怎么调账?主要是跨年了,又不想用以前年度损益调账这个科目
老师,公司交电费我们帮隔壁厂我们共一个房东代缴电费,开了票来的,已做账银行也付款,一年账是做平的。现在是厂一年房租未交的,用代缴一年多代缴电费抵房租,每月都摊销了厂房租金是挂在预付账款里是负数(代表未付款79800元)。这笔摊销未付款用电费冲绡怎么做分录谢谢!
你好,老师。我们公司办厂的时候用公账付款了建厂房的基建费用,和消防设施、风机净化系统的费用,和一个地磅的费用。都没有发票都是挂在预付账款的,现在离付款的时间已经过去9个月了。这三笔费用已经实际发生了的,现在我想把这三笔预付账款冲了,要怎么入账。
老师,我想请教一下,酒店买了一台机器人,预付款10000元,还有余款七千多没用付完,机器人已经安装在使用了,安装的时候花了人工费、还有别的材料费有三百多,是采购垫付的,现在采购报销这笔三百多的费用,我怎么做账呀,这些费用应该是入固定资产的,但是机器人款没付完,是做的预付,还不做固定资产,那这笔采购报销的三百多我用什么科目做账,借方,我贷方是挂的采购的其他应付款,这个报销费用是2月份发生的,钱是3月份付的
老师,对于外籍员工(无住所个人)在境内居住时间累计不超过90天,1月份境内公司雇主支付10610.95,1月份境内工作1天,另外工作10天,是不是964.63需要交个税? 他没有境外雇主,也没有境外收入,全部是境内公司支付给这个台湾籍的员工
请问老师,个体户变成查账征收后,公账转法人私卡是不是不要交分红税的?
老师您好,请问工资和年终奖是否可以合并在一起发放给员工,申报分年终奖和工资申报,这样操作可否?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师改错账有几种方法,分别怎么样的
建筑服务老厂房办公室装修这个是计入在建工程厂房翻新这个科目吗
退休后有退休金,又找了份工作月薪6000,怎么缴个税?
老师,公司重新装修了一下,那支付的门窗费用是不是直接计入管理费用办公费就可以
老师,职工公积金单位交了1000,但是做账单位职工贷其他应付款职工应负担公积金500,这种情况单位承担是500还是1000的公积金呢
您好老师,房地产开发项目吐地清算交的款进入那个科目
老师,之前我用存货做的实收资本40万,现在减资到20万,我账上目前存货只有10万多点,我该怎么做账,税务哪里怎么处理
以后都不会开票的,也要做到暂估里吗。那之前已经过去9个月了,这9个月要计提折旧费用吗,还是说在余下的租期里平摊折旧费用。我们厂房是租的
您好,如果都不会开票,是不能税前扣除的喔。
好的,知道了。那折旧这块呢
折旧费,也是不能税前扣除
有一笔费用是个总费用,没有明细。包含了消防设施、净化设备。这个按总数入账固定资产吗,这些设备都是用在库房的,分摊记到管理费用吗。
是的,按照总数入资产即可。
然后分摊费用即可。