您好,暂估入在建工程或者是固定资产
老师好,我们是房地产开发公司,请问一下我这里有笔款项是现在老板支付以前一个总经理在公司经营期间的费用(我了解了一下,老板说支付的这笔款项相当于是退还前总经理的垫付款项,相当于退还本金)这笔款项在2020年以前已支付清楚,可公司2020年4月30日才建立账套,这笔内账怎么来写分录?。
老师,我们是做化妆品直营门店的,我交了一笔租金半年的,已经摊销了四个月了,现在发现那笔租金里面包含了广告费、WiFi费、空凋费等商场公摊费用要调出来直接做费用要怎么调回来呢?我交的时候借:预付账款-租金309004 贷:其他应付款-贵州 309004 摊销了四个月每个月: 借:销售费用-租金51500.67 贷:预付账款-租金51500.67 已经摊销了206002.68了
老师,去年2022.9月有张物业费和电费的发票,入账时间2022.9月,把电费公摊部分20多块钱没有入账,我是在2022.7月付的物业和电费的款,挂的预付账款,因为公摊电费没有入账,导致预付款账上多了20多块钱,我现在怎么调账?主要是跨年了,又不想用以前年度损益调账这个科目
老师,公司交电费我们帮隔壁厂我们共一个房东代缴电费,开了票来的,已做账银行也付款,一年账是做平的。现在是厂一年房租未交的,用代缴一年多代缴电费抵房租,每月都摊销了厂房租金是挂在预付账款里是负数(代表未付款79800元)。这笔摊销未付款用电费冲绡怎么做分录谢谢!
你好,老师。我们公司办厂的时候用公账付款了建厂房的基建费用,和消防设施、风机净化系统的费用,和一个地磅的费用。都没有发票都是挂在预付账款的,现在离付款的时间已经过去9个月了。这三笔费用已经实际发生了的,现在我想把这三笔预付账款冲了,要怎么入账。
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
以后都不会开票的,也要做到暂估里吗。那之前已经过去9个月了,这9个月要计提折旧费用吗,还是说在余下的租期里平摊折旧费用。我们厂房是租的
您好,如果都不会开票,是不能税前扣除的喔。
好的,知道了。那折旧这块呢
折旧费,也是不能税前扣除
有一笔费用是个总费用,没有明细。包含了消防设施、净化设备。这个按总数入账固定资产吗,这些设备都是用在库房的,分摊记到管理费用吗。
是的,按照总数入资产即可。
然后分摊费用即可。