借其他应付款借管理费用负数贷应交税费应交增值税进项转出。
老师,以前年度的通行费,已抵扣,现发票冲回,帐务该怎么处理?已抵税额作转出,费用呢?
老师,请问在银行开了3年内的手续费专用发票,前期已做财务费用处理,现在拿到专票后,进项税额能抵扣吗?分录要怎么做呢?谢谢!
老师,之前有一张发票上面部分可以抵扣部分不可以抵扣,账上不可以抵扣部分我价税合计入了费用,现在报增值税,该张发票已认证,申报税时要进项税额部分转出4.06,账务处理怎么办
老师,以前年度的银行转账手续费,已经计提过财务费用,现在收到了银行一起开来的发票,账务上应该怎么处理?
收到运输发票异常,进项税额已抵扣作转出处理,以前年度通过以前年度损益调整科目来处理,今年的增加成本费用,那么以前年度和今年的营业费用借方的数字怎么办
酒店装修,清理垃圾费10万元,记入什么科目?
往来大、资产大、实收资本实缴情况,影响股权变更吗?影向税吗?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,酒店是租的,发生的电梯检测费计入哪个科目
第十一栏不理解。为什么?预收账款和存货居高不下,可能少计收入?为什么会理解为少计收入。
你好,工资和社保的计提缴纳 一家公司,工资应发10,个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1,单位承担2。 借:管理费用-工资 10 贷:应付职工薪酬-工资10 借:管理-社保2 贷:应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借:应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:银行存款3 有个问题是,每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如:7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借:应付职工-社保3 贷:银行存款3 到年底一次性 借:其他应收款-个人承担社保1 贷:应付职工-社保1
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师发一下7月季报的流程
老师,本公司是小规模纳税人,干餐饮的,申报增值税时发现开了一张专票出去,该怎么办呢
手机上能不能使用软件账套操作
老师,现在母公司要把子公司吸收合并,成立母公司下的分公司,我现在的子公司下面有三家分公司,三家分公司的收入成本截止时间是6月30日日,且三家分公司是独立纳税主体,现在正在办理三家分公司的税务清算,但是6月前有部分三家分公司的进项发票为取得,这部分进项发票可以在7月份开子公司的发票吗,7月份对应收入也在子公司。从8月1日开始在,新成立的分公司进收入和成本?
老师,我还是有些不解,假如冲销发票中费用-10,税-1,价税-11.那么如何代入分录中
借其他应付款11借管理费用,负数10 贷应交税费应交增值税进项转出1