借其他应付款借管理费用负数贷应交税费应交增值税进项转出。
老师,以前年度的通行费,已抵扣,现发票冲回,帐务该怎么处理?已抵税额作转出,费用呢?
老师,请问在银行开了3年内的手续费专用发票,前期已做财务费用处理,现在拿到专票后,进项税额能抵扣吗?分录要怎么做呢?谢谢!
老师,之前有一张发票上面部分可以抵扣部分不可以抵扣,账上不可以抵扣部分我价税合计入了费用,现在报增值税,该张发票已认证,申报税时要进项税额部分转出4.06,账务处理怎么办
老师,以前年度的银行转账手续费,已经计提过财务费用,现在收到了银行一起开来的发票,账务上应该怎么处理?
收到运输发票异常,进项税额已抵扣作转出处理,以前年度通过以前年度损益调整科目来处理,今年的增加成本费用,那么以前年度和今年的营业费用借方的数字怎么办
投标报险放到服务费还是保险费里
老师帮忙看下 这个是不是已经办理税务登记了
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
老师,我还是有些不解,假如冲销发票中费用-10,税-1,价税-11.那么如何代入分录中
借其他应付款11借管理费用,负数10 贷应交税费应交增值税进项转出1