同学,你好。实际上也就是新空调的价格2900啊。 题目这里做了个坑,把2900分成了580和2320 进坑的就会按照230计算增值税。
老师销售空调以旧换新这道题,为啥要加(580+2320),不是就按新空调的售价交税就行吗?
老师,问下空调作为一般货物,以旧换新应按照新货物的同期销售价格确定销售额,不扣减旧货物的收购价格,这里为什么要加上旧物作价580呢
太平洋商场采用以旧换新方式促销,某月销售空调50台,每台含税单价为2260元,同时回购旧空调50台,每台作价100元。款项已收讫。【涉及税费科目的,直接从此处复制,不要自己打字;税费科目:应交税费-应交增值税(进项税额)、应交税费-应交增值税(销项税额)】做出会计分录:借:银行存款__1__,借:__2__、__3__,贷:主营业务收入__4__,贷:__5__、__6__。
某家用电器商埸为增值税一般纳税人,2021年8月份发生以下购销业务:(1)本月零售上月购进的空调400台(进价3500/台),每台售价4500元,向某学校捐赠10台。销售本月购进的冰柜20台(进价2800元/台),每台售价3500元,商家为促销实行买一冰柜送一小家电,赠送小家电价值100元/台。(2)以旧换新销售冰箱80台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱出售实际收取款1800元/台。换入的旧冰箱经修理加漆后当月全部售出,每台300元。5年前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额200元/台。(3)7月底,有10台售出的空调因质量问题顾客要求退回,商埸收回退给了厂家,收到厂家开具的红字专用发票上注明的退货款及税金共计40600元。,,我想问在计算进项的时候本月购进20台冰柜为什么不算进项啊
老师好,公司购进了大型销售用设备,原价200万,后使用中发现压缩机有问题,就以该压缩机向厂家换了一个更好的,以旧换新后补差价50万。但我之前按照原价入账并计提了折旧,现在补完差价拿到新的发票该怎么处理呢,直接计入固定资产并且不调整之前折旧,按照新的取得成本在后续期间内折旧吗?
电梯安装开的3%专票,简易计税能否抵扣
老师出售设备交什么税
请问出口退税的时间节点是什么时候?
营业外收入卖废品的钱交增值税吗
做账资料进项和销项发票附带合同送货单,付款凭证只有付款供应商流水、申请表。合同及送货单,老板只发每月银行流水明细表,一些手续费。客户收款流水没打印,问说只有流水就行,那这些做账附件附什么,这些收款、手续费。利息一定要附流水单吧
税务上补上一季度4-6月的收入,税务上增值税申报表已更正,凭证是不是做到现在8月,财务报表用不用更改?要反结账吗
请问老师,我们公司十元以下的交通费允许无票报销,那这块我们需要做调增吗?如果不做调增,我们可以并入补贴入账吗?
师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我们公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税需交1万。我们承包这个活动后期会给对方开票收款,开票不区分开分活动和活动礼品的物料费,所有包含统一开一个项目:会展活动费。代账公司入账的,麻烦老师看一下问题,是不是这种情况不用视同销售,麻烦会计分录能不能更简单化方便化,谢谢
老师,我们打给一个公司的服务费,现在那个公司说他们没有开票额度了,让他的的子公司给我们开票,到时候给我们签个三方协议,这样可行吗
水产公司,外包出去的临时工资,劳务合同-劳务费用是属于哪一类的科目,损益类还是成本类
230是哪里出来的?
我没写230啊?你这是什么意思
老师这道题给出的答案是错误的吧,正确答案是不是(2900*80/1+13%)*13%=26690.3
您是想写2320吧?写错了应该是,上面您写了230
题目的答案没错啊 。80台新空调的增值税加20台旧空调的增值税
明白了,谢谢老师,我题没读懂
好的,祝你学习愉快,满意给个五星好评