同学,你好。实际上也就是新空调的价格2900啊。 题目这里做了个坑,把2900分成了580和2320 进坑的就会按照230计算增值税。
老师销售空调以旧换新这道题,为啥要加(580+2320),不是就按新空调的售价交税就行吗?
老师,问下空调作为一般货物,以旧换新应按照新货物的同期销售价格确定销售额,不扣减旧货物的收购价格,这里为什么要加上旧物作价580呢
太平洋商场采用以旧换新方式促销,某月销售空调50台,每台含税单价为2260元,同时回购旧空调50台,每台作价100元。款项已收讫。【涉及税费科目的,直接从此处复制,不要自己打字;税费科目:应交税费-应交增值税(进项税额)、应交税费-应交增值税(销项税额)】做出会计分录:借:银行存款__1__,借:__2__、__3__,贷:主营业务收入__4__,贷:__5__、__6__。
某家用电器商埸为增值税一般纳税人,2021年8月份发生以下购销业务:(1)本月零售上月购进的空调400台(进价3500/台),每台售价4500元,向某学校捐赠10台。销售本月购进的冰柜20台(进价2800元/台),每台售价3500元,商家为促销实行买一冰柜送一小家电,赠送小家电价值100元/台。(2)以旧换新销售冰箱80台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱出售实际收取款1800元/台。换入的旧冰箱经修理加漆后当月全部售出,每台300元。5年前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额200元/台。(3)7月底,有10台售出的空调因质量问题顾客要求退回,商埸收回退给了厂家,收到厂家开具的红字专用发票上注明的退货款及税金共计40600元。,,我想问在计算进项的时候本月购进20台冰柜为什么不算进项啊
老师好,公司购进了大型销售用设备,原价200万,后使用中发现压缩机有问题,就以该压缩机向厂家换了一个更好的,以旧换新后补差价50万。但我之前按照原价入账并计提了折旧,现在补完差价拿到新的发票该怎么处理呢,直接计入固定资产并且不调整之前折旧,按照新的取得成本在后续期间内折旧吗?
借贷方向的总结有吗?
这道题怎么选项的是?B呢按道理不是c吗?普通合伙企业应该做决定都要达到2/3以上的人同意才行吧。
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
230是哪里出来的?
我没写230啊?你这是什么意思
老师这道题给出的答案是错误的吧,正确答案是不是(2900*80/1+13%)*13%=26690.3
您是想写2320吧?写错了应该是,上面您写了230
题目的答案没错啊 。80台新空调的增值税加20台旧空调的增值税
明白了,谢谢老师,我题没读懂
好的,祝你学习愉快,满意给个五星好评