同学你好 这个不能撤回,已经开了红字发票了
老师好,供应商给我们开了一张专票,我们已经勾选了认证不抵扣,后期发现发票信息错了,又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商,但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣,并且供应商已经用我们的红字信息表核销了,现在我们这张红字信息表也撤回不了了,我们应该怎么做才能作废这张红字信息表,现在报税是显示比对不通过。
老师,我们收到供应商一张专票,然后也抵扣了,现在有退货,是不是只要我们开一张已抵扣的红字发票信息表给对方,然后对方才能开一张红字发票给我们啊
老师,请教下,红字信息表有没有期限?2016年供应商开的发票,抵扣了,17年3月做了进项转出,我们给他们开了红字信息表,他们到现在没红冲,这个红字信息表还有用吗?他们说他们撤销了红字信息表,但是这个他们能撤回吗?
请问供应商开给我们的专票,我们抵扣了,但是现在发现供应商发票买错了,我们做了红字信息表,但是供应商在我们开红字信息表的当月,没有把纸质的负数发票开出来,这个要怎么处理呢?
我们购买方收到一张专票已经认证抵扣了,现因金额有误对方需要重开,我们已经开了红字信息表审核通过了,那这张红字信息表我们需要盖发票专用邮寄给对方吗?
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
老师好,那这个可以去税务局撤销或者更改吗
不可以‘,重新开蓝字发票就可以了’
老师好,我们是购买方呀,能开蓝字发票吗?而且这张票还是认证不抵扣的,但是我们作废时选择已抵扣,现在税务局就说我们这个税金没有做进项转出
销售方给你开的哦
那你这个进项直接转出就行了
我们家的业务是免税的,所以所有的专票都是认证不抵扣的,没有进项,能直接做这个进项转出吗?
销售方给我们开了蓝字发票之后,我们能做认证抵扣吗?然后再做进项转出,就相当于抵了这部分金额
同学你好 你们收到的蓝字发票可以抵扣