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老师您好 发票购买方已抵扣 割月销售方发票已红冲 进项税额转出分录怎么写?

2021-08-11 20:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-11 20:11

您好 请问收到蓝字发票的时候分录怎么写的

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快账用户6142 追问 2021-08-11 20:13

老师收到的是保险发票 借:主营业务成本---保险费 应交税费---应交增值税--进项税额 贷:其他应付款

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快账用户6142 追问 2021-08-11 20:14

现在进项税额已经转出 销售方已经红字发票

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齐红老师 解答 2021-08-11 20:15

借:主营业务成本---保险费  借方红字 贷:应交税费---应交增值税--进项税额转出 贷方蓝字  贷:其他应付款 贷方红字

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您好 请问收到蓝字发票的时候分录怎么写的
2021-08-11
你好,已经抵扣进项税额,销售方把发票冲红了,是做进项税额负数分录,而不是进项税额转出,请不要搞混了 是做之前购进的相同分录(金额负数就是了)
2024-03-31
借其他应付款, 借主营业务成本负数 贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-08-12
是购买方开红字信息,销售方开红字发票
2022-12-09
你好,销售方红冲购买方已抵扣的进项税额,销售方是销项税额负数才是。 这个过程不涉及 进项税额转出的
2023-01-07
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