你好 你这个实际会留抵了。 你 这个 会留抵进项税的 会负数的
老师,我这个月进项200万,销项10万,我做出来的资产负债表应交税费是不是负数啊
老师,我收到的进项发票没有抵扣,我做了分录计入待认证进项,但是我这个月要交税费11000,但是这个没认证的进项做了分录,导致应该税费余额成了负数,负6000多,这个怎么办
老师 我进项多但是没抵扣完 我要交税 但是资产负债表应交税费余额是负数怎么弄
我这个月进项80万 销项77 但是我进项只认证了76 要交1万的税 但是我资产负债表应交税费余额是负数 这种正常不
老师,我的进项大于销项,我的资产负债表的应交税费项目显示是负数,这个正常吗?可以以负数列式吗?
老师个体户C表是报什么的
这个月更正了2024年增值税报表和企业所得税报表,那去年凭证需要更正吗?
电商导出聚水潭订单后,另有一份刷单的订单,怎么筛选出来聚水潭订单里的刷单订单?用函数吗?
增值税的表三从哪里带过来的?
老师,我现在收到供应商24年销售折让的红字发票,对方说是24年的返利,我要怎么处理啊?
老师,请问:年报所得税调增16万,应交所得税4万如何在本期做账?谢谢!
老师,请问个体工商户开票金额长期超过限额,被强制查账征收后,增值税这块的交税会有什么变化吗? 以前是核定征收按1.2%减半征收的,现在是查账征收,增值税这块会有变化吗
只看财务报表,怎么可以看出当期的增值税需要缴纳多少?
老师,如果我提供咨询服务,有一个支付宝账户,客户打款到支付宝账户,应该怎么做分录?
老师27题这个需要算6月份的摊销吗
对的 相当于是留底了 老师这种有留底 还交税的情况正常不
你好 是的。 可以的。 进项税这个还有余额 就 计入 应交税费负数 可以的
对的 我的意思就是 进项多 有余额还交税正常不 会不会引起税务稽查
你好 不会的。这个不影响的
好的 老师 那我没有认证没有抵扣 这个进项票做分录不呢
你好 如果你 没有认证 这个就做待认证进项税来处理 。 如果认证了进项税肯定是 申报表自动抵减的
对的 老师 我就是计入的待认证 所以应交税费余额是负数 老师确定这种情况是可以的哈 有留底税额但是报表是负数 我的增值税申报表就是交1万的税
你好 是的 ;这样就对了哈 。 你没有认证 低于销项税。 那么就是 缴纳 你税费即可
好的 我正常缴纳税费 报表上应交税费余额负数也不用管哈
你好是的。不管这个。
好的 老师 税务局一般找上门 是不是因为不交税 还是说也会看网上提交的财务报表呢
你好要么是长期0报 要么是税负率过低 要么就是你们 退税这些问题
好的 所以我才交税 还有老师 是不是只要开票了 就要按着开票的不含税收入交印花税
你好 你们注意下税负率的情况 。 s是的
好的 老师
没事的; 希望能帮到你