你好 你这个实际会留抵了。 你 这个 会留抵进项税的 会负数的

老师,我这个月进项200万,销项10万,我做出来的资产负债表应交税费是不是负数啊
老师,我收到的进项发票没有抵扣,我做了分录计入待认证进项,但是我这个月要交税费11000,但是这个没认证的进项做了分录,导致应该税费余额成了负数,负6000多,这个怎么办
老师 我进项多但是没抵扣完 我要交税 但是资产负债表应交税费余额是负数怎么弄
我这个月进项80万 销项77 但是我进项只认证了76 要交1万的税 但是我资产负债表应交税费余额是负数 这种正常不
老师,我的进项大于销项,我的资产负债表的应交税费项目显示是负数,这个正常吗?可以以负数列式吗?
请问个体工商户中隶属关系选什么呢(市、区?)
老师 我们有个订单是定做的机器 合同84000 客户付了42000的预付款 现在机器达不到要求 客户退单了 但是预付款我们只退21000 那剩下的21000我们要开票给她们要怎么开呢
老师,看完题目如何判断用那个会计科目
厂家返利我直接入了主营业务收入对吗?正确的是怎么做
老师,账面库存少,实际库存多,注销前如果开票,在没有进项的情况下直接开出缴纳13个点的增值税,然后结转成本少一点,利润出来交5个点的所得税,请问老师这样处理合适不?
老师按未来使用法跨年费用24年发生的费用报销,在25年报销,25年汇算清缴需要调增吗
A合伙企业、B有限公司都是一个老板的,A是B的股东,占股60% 18年老板转1000万给A(借款),A将1000万转给B(投资款),借长期股权投资,贷其他应付款 现A准备注销,所以成立了C有限公司,A所持B的60%股权作价0元转让给C(股转已完成) 请问A的其他应付款和长期股权投资怎么处理?
2024年1-12月份工薪申报:186127元 汇算清缴填179,610元,残保金因该填哪个?
老师好……! 我怎么改不了自己的毛病,2份工作都是因为自己说了预算上的错误,试用期都没通过……… 怎么就改不了那?
老师你好,如果公司11月份开始跨境电商备案,海关备案,11月份的收入可以享受免税对吧。那10月份有亚马逊平台有销售货物但是未备案,那第四季度小规模公司怎么申报收入呢?
对的 相当于是留底了 老师这种有留底 还交税的情况正常不
你好 是的。 可以的。 进项税这个还有余额 就 计入 应交税费负数 可以的
对的 我的意思就是 进项多 有余额还交税正常不 会不会引起税务稽查
你好 不会的。这个不影响的
好的 老师 那我没有认证没有抵扣 这个进项票做分录不呢
你好 如果你 没有认证 这个就做待认证进项税来处理 。 如果认证了进项税肯定是 申报表自动抵减的
对的 老师 我就是计入的待认证 所以应交税费余额是负数 老师确定这种情况是可以的哈 有留底税额但是报表是负数 我的增值税申报表就是交1万的税
你好 是的 ;这样就对了哈 。 你没有认证 低于销项税。 那么就是 缴纳 你税费即可
好的 我正常缴纳税费 报表上应交税费余额负数也不用管哈
你好是的。不管这个。
好的 老师 税务局一般找上门 是不是因为不交税 还是说也会看网上提交的财务报表呢
你好要么是长期0报 要么是税负率过低 要么就是你们 退税这些问题
好的 所以我才交税 还有老师 是不是只要开票了 就要按着开票的不含税收入交印花税
你好 你们注意下税负率的情况 。 s是的
好的 老师
没事的; 希望能帮到你