您好 进项大于销项 差额在其他流动资产栏次体现
老师应交税费待抵扣进项税额一定是要在资产负债表的其他流动资产内核算吗? 如果有1万元的进项税额转待抵扣,那么资产负债表负债里面应交税费项目会显示负数1万,资产里面其他流动资产显示正数1万,这样资产负债表就不平了啊
资产负债表中应交税费不能出现负数吗?我们有10多万的待认证进项,在资产负债表怎么填列?
老师,我这个月进项200万,销项10万,我做出来的资产负债表应交税费是不是负数啊
我这个月进项80万 销项77 但是我进项只认证了76 要交1万的税 但是我资产负债表应交税费余额是负数 这种正常不
老师,能给我讲讲资产负债表上的应交税费怎么算出来的,进项42万,销项是34万,留抵应该是8万吧,42-34=8,但是资产负债表上应交税费期末-82万,期初是-58万,这个期末-期初差异-24万,这个数据哪来的额
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
我这里是体现在资产负债表应该税费的
那是应交税费负数体现
好的,那就是对的嘛
嗯嗯 是的 负数是对的