你好一个月扣除5000的意思。
老师d算当期为啥不是红色我算的那个,不是要减去应纳税暂时性差异100嘛
老师,请问暂估的金额跟后面来发票的金额不一致可以的吗
今年6月之前取得的去年暂估的成本发票应该怎么做账呢?
错误:固定资产入账是借固资22825.66,进项税额2967.34,贷:银存。 固定资产折旧金额:25793 这个却是含税金额(包含上面那个进项税额2967.34) 现在重新做账,纠错,这个进项税额不能抵扣 要转出来(开专票时还不是一般纳税人),现在转出 借,固定资产电子设备2967.34 贷,进项税额转出2967.34。 但固定资产折旧净值里多了2967.34(因为之前会计进项税额虽然抵扣了没有入固资,但固定资产折旧时金额又是含了了税的2967.34),现在要怎么调账。会计分录是啥,需要做哪些调整 而且之前做账的人员没有做残值率,100%折旧。
老师,出口退税报关单改了,我以为改完了,进项发票先确认出口退税用途了,但是报关单延期了,不影响退税吧,谢谢
老师、银行入息 怎么写会计分录?
支付贷款利息现金流选什么?
个人是一家企业的股东。但是自己用微信开通经营性收款码收款。有什么风险嘛。
你好,老师,经理让我整理这些资料,这个一般是用来做啥的呀。融资吗 1、公司最近三年的财务(审计)报告;2、公司执行的税种、税率及纳税情况(含有无欠税)专项说明;3、公司有无享受税收优惠政策、财政补贴,如有,请提供相关文件及依据;4、公司有无对外长期投资,如有,请提供投资企业现行有效的营业执照、出资协议、章程;5、公司正在履行的其他合同(如有);6、公司与关联方之间的往来明细表;7、公司最近三年来的诉讼、仲裁及行政处罚案件,如有,请提供相关材料;8、公司法定代表人及高管有无涉及诉讼、仲裁及行政处罚案件,如有,请提供相关材料;9、公司是否有因环境保护、建筑质量、劳动的侵权之债,如有,请提供相关资料
老师你好,请问一下我们是开餐厅的,客人消费时金额是1000元,微信扫码支付,但是到账后银行存款只收到998元,扣了2元手续费,这样的业务要怎么写分录?谢谢老师
老师,我是小白没明白什么意思,请您讲详细点,那我在哪里看我的应缴税额呢,备注:我公司是新开的,上月才做的税务登记
你好,工资起征点是五千八,就是这个意思,应补税款,这个是你们需要缴纳的税额。
起征点一个月五千 刚才打错了 这个累计扣除就是起征点
老师,那你看下我这个的是不是就不用缴税,第二个问题:起征点5800是按照个人来算还是按照收入总额来算?
需要交税,起征点是5000,我刚才打错了,给你修改过来了。一个月五千一个人,一个月5000。
不需要交个税 你的申报表不交个税
老师,那我下一步是不是按照流程操作那个附表填写,附表那一项我需要填写哪个呢?
你好,你们有免税的项目吗?
老师你说的是选项里这些吗?我也不太懂呢,好像没有一个符合的
没有你咋填写免税收入
请问哪里错了吗?你的意思是我在第一步正常工资薪金所得那里就不填吗?请讲的详细点,谢谢
你是不是填写了免税收入这一栏。
我第一步是人员采集,第二步老师说的录入的正常工资薪金那一栏,第三部就是给你截图看的税款计算,现在我是第四部减免事项附表那里不知道怎么填写,请您指出我哪里做错了,谢谢
为什么要填写免税收入啊?
最后一个表格,你看一下是不是免税收入有一数字。
他这个不是免税的收入,你应该在应税收入里面填写,免税收入是零,累计扣除5000,他会自动出的。
老师我不明白你说的免税收入是哪一部,你能不能说详细点,那个正常薪金那里是之前老师说的填的,拜托你说详细点、详细点、详细点、谢谢
这个表看到了吗?免税收入看到了吗? 免税收入。
显眼的几个字,你看不到吗?
本期收入,填写他的工资就可以
本期收入填写他的工资,这个已经是很详细的了。
不是在免税收入里面填写。
老师我已经把免税那里改了,然后就没有要求填表了,这样算申报成功了吗?
你好是的,已经申报成功了。
谢谢耐心指导,还问一下我是在网上做的税务登记,需不需要单独核定税种啊
不需要,你已经做了税种认定了,如果没有做税种认定的话,你的个税就申报不了。