你好,是原材料的吗?这个月发票到了吗?
上月一项活动收入5万 暂估了2万的成本做分录借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 这个月到了1万的成本票 应该怎么做分录 谢谢老师
老师,上个月做了暂估入账,这个月该怎么做分录呢
老师,上个月暂估了成本,也已经结转了,这个月收到发票,这个分录怎么做呢
老师 我去年暂估的票这个月要回来了,我应该怎么做账 是不做到这个月,,分录怎么做
公司没有收入,有实收资本,有银行存款,未分配利润是负数,公司注销的话,实收资本怎么处理
补员工的工伤补偿款要报个税吗
原材料借方余额+原材料期初余额不等于仓库账的期初余额+当期入库余额怎么办?又找不到原因
老师:请问,劳务派遣行业简易计税一般纳税人5%差额计税,收取的服务费无论是开增值税普票还是开增值税专票都要缴纳增值税是吗?
请问酒店为住户购买的一年期的人身保险该怎么记账?
老师你好,请教个事情:需要对注册在广州这个人力资源公司在异地办一个分公司,仅仅为了缴纳当地员工的社保用的,请问会计核算上分公司、总公司怎么核算报税?
老师好!麻烦给发一份平时移交单子的表格
你好,公司付给国外公司的咨询服务费,不涉及到报关吧?该如何缴税?
您好老师,我想咨询一下我公司有个办公场地想租出去,但是我们公司营业范围里面没有租赁这一范围,我想问问我们能不能开租赁发票,到时候会不会有问题
您好~想咨询下,公司为一般纳税人,收到员工提交的报销申请,为第三方平台代理订购的机票,代理费,退票费,这种普通发票,可以计算抵扣吗?还是必须换开成专票,才能进项抵扣?
上个月我做的是库存商品
借应付账款贷库存商品,借库存商品进项贷应付账款。
老师,库存商品进项是什么
借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。
老师,我上个月暂估入账的分录是借库存商品贷应付账款,分录错了吗?
没有做错呀,但是发票到了,你不得横冲暂估。
我不懂为什么要把进项税额做进去,不是直接借应付贷库存商品就可以了吗
你好,不是收到了发票吗?
我收到了专票,你是不是得做一个入库的?根据发票来做。
老师,那专票的金额和暂估的有差有关系吗?
你好,没有关系的暂估,本来就是一个不准确的,可以有差异。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。