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上月一项活动收入5万 暂估了2万的成本做分录借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 这个月到了1万的成本票 应该怎么做分录 谢谢老师

2020-11-20 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-20 10:56

借应付账款,借主营业务成本-1万。 借主营业务成本1万,贷应付账款1万。

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借应付账款,借主营业务成本-1万。 借主营业务成本1万,贷应付账款1万。
2020-11-20
您好,这个的话,是需要冲销,反向这几个
2024-01-09
您好, 借:应付账款-暂估 2.5       应交税费-进项税 贷:应付账款-单位
2021-01-13
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
冲销的时候做过负数的会计分录。
2022-04-13
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