同学,你好。新公司建账就是根据目前的业务处理做会计分录。资产负债表是试算平衡表月末余额,利润表是试算平衡表的本月发生额
老师问一下您,建账科目,期初要对哪些表弄 一一对着输入那些数吗 所有的数都要输吗 今天输了不对,我不会改 资产负债表和利润表怎样看的
老师好,我想问一下,我中途接账,根据科目余额表录入以后,为什么资产负债表的数据对不上,账套里的期初和申报表的期初对不上该怎么办?着急知道,那位老师能帮我下,拜托了!
老师,您好,我想问一下就是我刚接了一家兼职,账目非常乱,科目余额表和资产负债表的数据都对不上,经过和老板商量,老板让我砍断前面的数据,那我现在录期初数是以申报表数据为准吗?比如企业所得税季度报利润多少负数我就填多少期初数吗?我不知道怎么个砍断前面的做法?
老师,我的资产负债表,利润表,现金流量表都对上了,账也是平的。但是比如应收账款 应付账款 应交税费这些科目数据给答案不一样,有影响吗?
老师,8月的资产负债表期末数和年初数都不平衡,会计让我把资产负债表的和科目余额表的期末余额核对一下,这个有用吗?是不是建账问题
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
我们那个财务软件建账全部要输上个月的期初数进去 对吗 老师
同学,你好。你们原来有账,现在打算从本月开始录入电脑软件,就要按照上个月的试算平衡表的期末余额录入,但有一个问题,年终结账,会有点麻烦
今天录了不平衡 按科目余额表录的
同学,你好,你可以看看是否有录入错误,因为有借必有贷,借贷必相等