你好,发票开的金额大吗?
老师麻烦问下,我们是物业公司,在收物业费时,小数点后面的都没再向业主收,这样和应收款就有差额,这个差额怎么入账合适?
老师,我想咨询下,物业公司和地产针对停车场收入有个分成协议,物业公司收款后分成给地产,账面入账是按30%确认收入,70%其他应付款-地产,然后由地产开票后,支付70%的应付款。这部分会计分录应该是怎样的呢?实际上是物业全额开票给业主,这样纳税申报和账面收入岂不是不一致?
老师老师,您好,我们是物业公司,小规模纳税人,因为没交房之前,开发商这边工程部实验每间房子漏水问题,用了部分业主的时候水,但因为每个水表都已落户到业主名下,用的水费业主先行承担,之后物业公司再付给业主,这个费用是物业公司要向开发商收回的,请问这个水费物业公司和开发商的往来怎么做账,付给供应商的这个钱又该怎么做账
老师好,请问,客户在我们这拿走货物没有付钱,我怎么做分录 是~ 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 是这样吗? 宋老师上课的时候说的是进项税额,我有点不明白
老师,我们新接已经一家小规模物业公司,资产负债表上有预付账款35万,这笔钱是原物业公司预收的物业费,交接时这笔钱没给我们和他们欠收的物业费相抵扣了,现在已经一年了,我想问这个预收账款怎么处理,要确认收入吗?确认收入要交增值税,可是我们没有收到钱啊
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
是发票开的金额大与实际收到的吗?
好多都没有开发票
我是每月做明细账,都会差个几十块钱
差的钱收不回来做到营业外支出处理
好的,谢谢
不客气祝您学习愉快!