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老师好,请问,客户在我们这拿走货物没有付钱,我怎么做分录 是~ 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 是这样吗? 宋老师上课的时候说的是进项税额,我有点不明白

2022-12-08 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-08 17:16

你好,对的是的,这个是正确的。

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齐红老师 解答 2022-12-08 17:16

进项的话,应该是你们购买对方的没有支付,这个是作为销售方的。 他说的那一个进项是作为购买方。

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快账用户9385 追问 2022-12-08 17:19

作为购买方: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款

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快账用户9385 追问 2022-12-08 17:19

是吗?老师

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齐红老师 解答 2022-12-08 17:20

你好是的,是这么做的。

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你好,对的是的,这个是正确的。
2022-12-08
对,做内账就不用提现增值税。
2023-02-02
同学你好 这个就算简单的了
2023-02-08
您好,你们生产的周期会有多长,您这样处理是可以的,谢谢
2021-05-23
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