同学您好,您应该是0%的普通发票吧,您这是不需要勾选,可以自己计算抵扣的

老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票,请朴老师不要作答,谢谢哦
老师我想请教一个问题,就是贸易公司比如说购进商品400元有专票,运费100元是普票,现在我500元销售出去,那我只有400的进项可以抵扣,那100元的运费是普票不可以抵扣的,因为运费普票抵扣不了就只有400元可以抵扣,现在照我销售出去收到的500元钱,表面看我就是赚了100元钱,销项抵进项后我还要交100元的增值税,可我购进时是实实在在花了500元钱的,这种情况税务我要怎么处理,才可以避免我上那100元的税?
我们是一个商贸公司,购进养殖场的白条鸭专票0%经过加工屠宰,我们销售出去白条鸭,税率9% 这个0税率是不是在勾选认证后,可以转换为9%的进项去抵扣销项? 这个月末需要交的增值税怎么算
老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?
老师:我们公司制造业没有机器设备生产,只是把别人制作好的商品买回来检测合格出售,车间不生产产品,车间的费用还可以计入生产成本吗
老师好,补缴7~9月份社保提升的分录怎样记?
老师,快手平台收入。怎么能查出申报收入和费用明细呢,我以哪个做呢
政府公开罚没定向拍卖,A、B、C三家公司同时竞买,D公司没有资质但具备资金想要进行竞买,把钱给B公司参与竞买,政府直接将所卖的货物交付给B公司,再从B公司卖给E公司,E公司将款项支付给B公司,D公司提供资金给B公司去竞买买下罚没财物,如果B公司需要把款项付给D公司,怎么合法操作的情况下,纳税最小化? B公司与D公司签署项目合作协议,约定共同参与罚没财物的竞买与处置。
老师,请问一下老板销售砂石去采购砂石的时候没有进项票,因为采购砂石一直在欠款,那这个进项票没有怎么办呢?(董孝彬老师)
老师 我公司是制造企业,但是刚开始没有能力购买机器设备,自己公司设计好图纸给其他单位定制,单位直接买商品回来在车间检查合格出库,车间的水电费怎么入账?入制造费用吗?
郭老师,员工出差的津贴,一个月可以补多少,要申报个税吗,就是除了住宿的餐费和交通费
融资租赁总金额是4000万,本金利息一共还是4061242.76,三年,亲问年化利率是多少
绿化公司,有些农民工,怎么合理的让他们的工资从公司支付,我可以正常入成本
老师您好,请问融资租赁年化利率怎么去核算
那就是普票,直接自己计算,填在申报表,的表二是吗?
这个月底是否需要交税,我只需要通过这算这些进账,然后统计我开出去的销项,这样计算我需要交多少税?
您好,是的,就是这样的
我怎么听说还有个平均单价的问题,根据那个平均单价计算,我就蒙圈了,
您说的核定扣除的方法吧,这是税务局的核定比例扣除的
我们上面说的是计算抵扣的
您帮忙解释是下这个核定比例扣除
当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率/(1+扣除率)
我们开出的销项是9%那税务局给我们核定的,扣除率也是9这样理解对吗?
您好,是的,是这样的
我收到一张6万的农产品0税率的票, 60000/1.09*0.09=4954.13这就是我的进项税,
大约明白了,这个要根据我的期初库存+还有本期购入~销售,算出平均单价,和剩余库存,在来折算这个这进项税,不能只单独看这一张票
不是的,计算抵扣的就是60000*9%就可以了,核定比例的话才需要考虑之前的
当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率/(1+扣除率) 刚刚您不是说这样计算进账税额吗?
计算抵扣的就是直接发票金额乘以税率的
那我是没有描述清楚,我说的6万是含税价,如果是含税价,
如果是含税价算税额的话,是您原来的那样的算法算的
价格是6万,税率是0价税和也是6万?核定税率是9这个进账税怎么算呢?
税率是0,那就是不含税的,直接乘以税率的
当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率/(1+扣除率) 我现在晕了,什么情况按照您说的这种方法算进项税, 什么情况直接*税率?
计算抵扣的,就是直接按0税率发票的金额*税率 核定抵扣的时候,采用那个长公式的 具体税务局给您用的是哪种,那您就用哪种方法