同学,你好,税务稽查时,会结合购销合同、发票、银行对账单和账簿及凭证
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
公司财务收到公户的收入款,做成借:银行存款 贷:应付账款;同时把钱按往来款支给个人,借:应付账款 贷:银行存款.账面上不设置明细科目,应收应付余额几乎为0. 我想请问,这样处理,税务从何查起?
老师,请问我公司一项工程承包给包工头做,包工头先打款到公司账上,再从公司账上打出去付货款,我的账务处理是这样的,1.借银行存款,贷其他应收款,2.借应付账款,贷银行存款,这样操作的话,其他应收款在贷方的余额越来越多,我该怎么做?
老师您好! 我想咨询一下三方金融的账务处理 厂家--金融公司--经销商 涉及金融贴息(包含剩余贴息及未贴息) 一个是利润 一个是费用 涉及贷款手续费 贷款利息费等 一、购车时 借:库存商品 借:应交税费--应交增值税(进) 贷:预付账款--厂家 二、销售商品时 借:银行存款--首付款 借:应收账款--客户贷款 借:财务费用--金融贴息 贷:主营业务收入 贷:应交税费--应交增值税(销) 三、收到客户贷款时 借:银行存款 贷:应收账款--客户贷款 四:支付赎证款时 借:应付票据--金融公司 借:财务费用--利息费 贷:银行存款 贷:应收账款--客户贷款(对冲时) 五、冲销车款时 借:预付账款--厂家 贷:应付票据--金融公司
老师,我外经证5万,要不要缴税呢
公司从个人手里借现金,换款时可以从公户转到个人卡吗
公司收到个人去税局代开的劳务发票怎么办
工地上,有零工,不固定那种,有做10天的,有做20天的,他们的工资能由班组长统一代领?要委托代领书?符合税务?
你好!老师!我想咨询一下我们是做生产艾制品枕头,一部分是自己购买原材料自已加工生产,一部分是委外加工,委外加工这部分我们提供原材料和辅料,加工商只负责加工,我们用的ERp系统开的有领料单,出库成本怎么归集到单个产品上?出库成本都是一次领很多料,有的出库原材料布料是米,让委外加工商裁剪充加工完是片,怎么归集材料成本到单个产品上?
我们是商砼混凝土公司,我们公司和国资混改成立资发商砼有限公司,公司人员还是原来公司,每个月付劳务费给原来公司,中间有个6%的税点,我现在要计提每月工资这个税点可以挂什么科目
试岗 会计科目记不住啊
老师好,我公司8月份向全资子公司打了300万注资款,我做了长期股权投资,子公司也做了处理,但合并报表时我忘了做长投的抵消分录,本月合并时合并底稿上还要追加处理上月没做的抵消分录吗?谢谢
试岗 一下子科目记不住啊
企业所得税汇算清缴调整表的数据一般从账套的哪张表里取
财务说应收应付没有数据 税务就不查,是这样吗
同学,你好,不是这样的,虽然没有余额但是有明细
会计说 不做二级科目 就不会有明细账
同学,你好,那是错误的,税务局会认为你们账目不清楚,限期改正的。