同学,你好,税务稽查时,会结合购销合同、发票、银行对账单和账簿及凭证

老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
公司财务收到公户的收入款,做成借:银行存款 贷:应付账款;同时把钱按往来款支给个人,借:应付账款 贷:银行存款.账面上不设置明细科目,应收应付余额几乎为0. 我想请问,这样处理,税务从何查起?
老师,请问我公司一项工程承包给包工头做,包工头先打款到公司账上,再从公司账上打出去付货款,我的账务处理是这样的,1.借银行存款,贷其他应收款,2.借应付账款,贷银行存款,这样操作的话,其他应收款在贷方的余额越来越多,我该怎么做?
老师您好! 我想咨询一下三方金融的账务处理 厂家--金融公司--经销商 涉及金融贴息(包含剩余贴息及未贴息) 一个是利润 一个是费用 涉及贷款手续费 贷款利息费等 一、购车时 借:库存商品 借:应交税费--应交增值税(进) 贷:预付账款--厂家 二、销售商品时 借:银行存款--首付款 借:应收账款--客户贷款 借:财务费用--金融贴息 贷:主营业务收入 贷:应交税费--应交增值税(销) 三、收到客户贷款时 借:银行存款 贷:应收账款--客户贷款 四:支付赎证款时 借:应付票据--金融公司 借:财务费用--利息费 贷:银行存款 贷:应收账款--客户贷款(对冲时) 五、冲销车款时 借:预付账款--厂家 贷:应付票据--金融公司
老师个体户第四季度开票金额30万了 我现在作废2季度开的发票 金额能冲减我本季度30万吗
公司可以租赁两辆私车吗?
老师好!我们领导往公户转,只要是写投资款的就进实收资本嘛?他每次给公户转账的时候都金额很少的转。
老师您好,请问下我们要购买一家公司,但是账上有几百万的固定资产,其实就只有一个机器给我们了,老师,像这种正常的处理这个账的做法是什么?
老师你好:新成立的公司股东还没有实缴:如果产生了利润可以分配股利吗?
老师,电商的包材怎么处理的?如果公司用的是聚水潭,比如购入后能入系统吗?如果不入系统,平时消耗了怎么出账?怎么分配到每个店铺里?
老师做销售的三年了都没有开过单这正常吗?
老师,卖钢琴的收到服务费应该入哪个科目
仓库入库,一般纳税人和小规模纳税人,分别是含税价入库还是不含税价入库
老师好!往来款项清理后一些账务实际没有挂账,而账簿上有余额,该怎么处理
财务说应收应付没有数据 税务就不查,是这样吗
同学,你好,不是这样的,虽然没有余额但是有明细
会计说 不做二级科目 就不会有明细账
同学,你好,那是错误的,税务局会认为你们账目不清楚,限期改正的。