你好,所有的应交增值税下面的子目最后都要结转到未交增值税子目中的

老师进项转出为什么次月要核销
为什么进项税额转出,要加到销项里边
老师,8月进项转出(原因是销项开错,红票次月才开),现在要怎么做进项转出分录
老师,麻烦写下,当月进项大于销项,那就要进项税额转出对吧,次月税务处理的分录
老师进销项月末为啥要转平呢不转行不行或者年末转一次?结转分录是什么,这么做有啥好处