一般纳税人的吗 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

你好老师就是增值税月末和年末的账务处理有什么区别要如何做账务处理呢
老师我结转税金个附加的账务处理怎么处理?结转增值税,有进项转出的账务怎么处理
老师,期末增值税结转的账务处理怎么处理,有每月全套增值税账务处理吗。
老师,期末结转增值税,未交增值税结转成负的,又发生退税,这个账务处理怎么做,退税分录做下来未交增值税还是负的
增值税申报表的期末留抵税额,3737087.78,我12月份要做账务处理吗? 当月的账务处理分录怎么做呢?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
分录月末或者是年末做都可以的,如果月末做的话,年末就不需要再重复做的。
哦哦,知道了。谢谢老师!
不用客气 周末愉快