同学您好,您的意思是多扣了0.01,那您就记入营业外支出
老师,申报增值税时,读取的销项税比实际发票多了0.01,该怎么处理?
老师您好,扣增值税时,扣的比实质上多了0.01,这0.01要怎么处理。
账上应交增值税比实际交的少了0.01这个怎么处理呢
老师,您好!偶尔申报时开出的发票和电子税务局自动弹出来的税额差0.01,这种情况0.01怎么处理?系统是销项税额少0.01,不含税金额多0.01,实际发票是金额少0.01,税金多0.01
老师,现在发现交增值税的时候账本里面是贷银行存款多交了0.01,但是实际银行流水扣除的比账本少0.01,账本和银行流水差的这0.01怎么调整?还是22年1月的呢