你好,这个已经结转到你的商品成本里面了吧,那就没有成本了。

天猫的积分收入,我们不是当月的积分收入就开给天猫。我一开始是先放在无票收入里,等开票了再红冲无票,入账到开票收入里。想问下,这个要怎么结转成本
我们公司是电子商务,在天猫上开店铺,这个月我们商家开给了天猫公司积分服务发票(专用增票)192元,这个发票是买家在购买我们店铺商品时候用积分支付了一部分,天猫付给我们的钱,我们是全款收到的。是上个月的收入的,上个月我们天猫收入发票也已经全部开具了,请问这个192元发票怎么做账
老师,我们电商零售行业,之前天猫上顾客付的款我们都做未开票收入了,后面才知道有一部分是天猫积分的,也就是说应该从顾客的未开票收入冲回一部分未开票收入开给天猫,就假设我们总共是1000,顾客付了900,天猫积分抵100,所以应该给天猫积分开100的发票,但其实也是货款,不过我们开的6%的服务费发票,这种情况该怎么写摘要和入账啊?
就是想问下您,天猫里面去年12月份的订单,当时顾客没有索要发票,现在索要发票然后这个月给补开了,我应该怎么入账呢,这笔订单当时是做的无票收入
我们在天猫上销的东西是30元,用天猫积分抵扣1元,客户付了29元,我们收到30元(29元了+1元的天猫积分)。抵扣的1元天猫积分,天猫平台要求我们开1元税率6%的发票给天猫,但我们销售商品的销项税是13%的,我的问题是我们销售商品确认收入本应该30元都应该按13%税率入账的,现在开个1元(天猫)6%的税率来的,那就是29元交13%的销项税,1元交6%的销项税,那么这样税局会不会认定我们少缴税。
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
是的,已经结转了,我的主营业务成本科目设置了二级科目,无票。是不是不应该设置二级科目呀。要不然我开了票,收入里面有主营业务收入-开票,但是成本里没有主营业务成本-开票,是不是就对应不上了
你好,这个天猫积分的就是你货物的,没有单独的成本。
那老师,这部分确认开票收入,没有对应的开票成本有关系吗
没有关系的,没有关系。
好的,老师,我再问下,我现在没有开票的时候是在增值税附表一填了无票,等我后面开票了,附表一要怎么填呢
无票收入填写负数,然后做开发票的。
老师,因为天猫积分收入我是准备开6%的,我这个月还未开票,我就填到附表一的6%税率那边和附表三的第一列第三行的6%税率那边就好了嘛
你有6%的服务类的税种,认定吗?
我们是有的
那就在这里填写,其他的都不需要填。