你好1. 是的 这样处理分录的。 会涉及个税的
老师,我想问一下,就是给员工报销的餐费,交通费,话费那些,拿发票来报销的,然后分录是借管理费用-交通,话补,餐补 贷应付职工薪酬,是这样的分录吗? 这些费用要计入工资交个税吗?
老师您 好,请教一下,公司员工开自已私家车出差,加的油费,通行费,报销时,做账是做应付职工薪酬-补贴,要是入补贴的话,通行费是可以抵进项的,那分录是借:管理费用-津贴 应交税费-进项 贷应付职工薪酬-津贴 这个分录有问题吗
你好,公司每月发给职工的交通费和通讯费补贴,大家都是用个人发票拿来充抵,这两笔费用要计入福利费或工资吗?以前的财务计入了管理费用——交通费/通讯费,没有过应付职工薪酬
老师好,员工报销的餐费,会计分录为:借销售费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。这样入账的话,个人需要交个税吗?
#提问#请教一下老师,工资表中包含公司每天给的餐补和交通补助,计提工资时借:管理费用-工资 /借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬,然后在缴纳个税的时候按工资数计提,补贴不算,这么做没问题吧
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?
中级会计实务有没有2025押密题库呀
老师,好。办公室租赁,签订的有租赁合同,都需要缴什么税
老师,发票开促销服务费,算不算广宣费?
老师,银行贷款报表,纳税申报表的受理日期发生了变化,电子档的文件是提前给到银行,对方可能初步审核通过,然后再上交纸质稿,我把日期改了,这个问题要跟老板说明一下不?怕老板说我粗心,不讲可以不
老师,村委会专项资金这样做对吗? 收到专项资金 借银行存款 贷专项应付款 支付时 借固定资产 贷银行存款 借专项应付款 贷公积公益金
一般纳税人为什么这个提示勾选不了
老师,请问下税务师,财务与会计,6月9号的直播课怎么没有回放呢
老师这题计算设备最终回收额的现值为什么是新设备=最终残值➖(最终残值➖变现价值)为什么夸号载是➖夸号里面的数据??
我去更正申报个税,税管员也收到信息了发消息给我问我什么情况 我解释了,我们要跨区迁移,个税没退,迁移不了,然后他就没回我了,个税也没退到站上这个怎么回事?
那我要怎么做,才不涉及个税呢?
如果是借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬,这样入呢?会涉及个税吗?这种是公司报销的
你好 正常都要缴纳个税的
如果是公司出差的发票,交通,餐补那些,也要交个税吗
你好 出差发生的 属于包干 到差旅费的 。 这个据实做差旅费核算。 就不涉及个税的
那个差旅费分录怎么做呢,因为这个钱是跟工资一起发放的
你好 借 管理费用 -差旅费贷银行存款 你们这些补助写差旅费报销单里面列清楚明细
老师,实习生的工资要交个税吗,可以直接计提实际工资和发放吗?公司没有帮实习生买社保,
你好 需要报个税的 。 需要的。 实习生是 不是在校学生的都要 入职买社保的;
好的,谢谢老师
没事的; 希望能帮到你