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老师,您好,我公司经营的业务属于现代服务,增值税进项符合加计扣除,4月变成一般纳税人的,但是从4月到9月都没有填写加计扣除声明,也没有加计扣除,我在10月份的时候填写了这个声明,我想问一下我可以在申报第十期时把4-10可以加计抵减的税额都填在这一期不,就不在更正4-9月份的报表了

2021-11-14 23:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-15 06:23

这个加计声明是每年一份就要上传电子税务局。原则上没写声明不享受,那实际不符合,税局也认同的话。这样什么是可以的。主要是当地税局同意你享受这个优惠政策

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快账用户3975 追问 2021-11-15 07:01

没明白你说的意思

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快账用户3975 追问 2021-11-15 07:02

你的意思是我什么时候写了声明,就从什么时候加计抵减

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齐红老师 解答 2021-11-15 07:34

嗯,你想享受四月开始,那必须税局同意。才可以这样申报,申报的这个方法是没有问题

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这个加计声明是每年一份就要上传电子税务局。原则上没写声明不享受,那实际不符合,税局也认同的话。这样什么是可以的。主要是当地税局同意你享受这个优惠政策
2021-11-15
你好,是的,你实际能抵减多少就填多少就行了,进项大于销项不用交税
2022-06-17
你好,只填写本期发生额就可以的,一到五月份的进项乘以10%,其他的不填写。
2022-06-17
我想着把这个几分发票让供应商冲红,然后在开具正常发票,这样可行吗只能这样,你联系对方开红字发票重新开吧
2019-08-14
你好1;  11月   报10月发的 9月工资个税; 对的; 2.     收入要写0  来报; 个人社保 要写个人金额哈 ; 2.      可以的;    发 工资  次月就写金额来报工资收入 ; 没有缴纳社保的; 可以后面缴纳后   在报; 这个不影响的;  3.             你这个是好久入职的;   9月开始入职的话; 一个月是  5000元标准的; 看你入职时间来写哈  
2022-10-08
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