你好 这个的话 是缴纳增值税的; 你个人取得了所得就得缴纳增值税的 和附加税以及个税的
请问下 如A 公司是一般纳税人 向上游甲方提供服务获得10000元收入,并向甲方开具6个点的增值税专票。然后A公司需要把其中5000元结算给他的下游服务商B 公司,B 公司是小规模纳税人,给A 公司开具的是3个点的服务类专票,请问就这项业务A 公司应缴税款怎么结算?
个人给公司做小工去和公司结算时要提供发票,然后个人去税务服务厅开票,开小工费,交一个点的税,另外为什么还要交增值税—其他生活服务和城市维护税?这个是依据什么规定的?
我个人为A企业提供运输服务,这个月发生收入10000元,A公司要我去税务局代开发票才可以付钱给我。请问我个人去税局可以开专票吗?如果如果去税局开发票要交一个点的增值税还要交其他什么税?
假如建筑公司A,我开发票给甲方开9个点,有时候一些小工程找不到公司做只能找个人(自然人)做,然后个人(自然人)只能去税务局代开1%普通发票。那样的话我就要交9个点的税金,而且还亏了1%税金出去。面对这种情况,我到底要不要和个人(自然人)开不开普通发票?
老师,想问下我们公司是做工程服务的,有一个自然人为我们公司提供了工程报价服务,那对方去税局代开发票的时候是要开什么类型的发票给我们呢
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
那个税税务工作人员怎么没有提出缴纳?
就是主动扣缴了增值税和附加税
你好 个税是 税务局不会收取的。要求是支付方企业代扣代缴个税的。 你注意发票 栏备注了 需要支付方企业代扣代缴个税的
备注栏代开企业写的是个人名字
你好 都是企业来代扣代缴个税的。 要代扣代缴的。
个人自己缴个税的话只要缴纳12%
你好 按照你们 劳务报酬所得来计算的; 劳务报酬所得 1、每次收入不超过4000元的,应预扣预缴税额=(收入-800)*预扣率-速算扣除数 2、每次收入4000元以上的,应预扣预缴税额=收入*(1-20%)*预扣率-速算扣除数
个人劳务可以核定征收1.2%
你好 看你们地方。 如果地方有核定比例 按你地方比例缴纳
还问一下个人开劳务票缴纳增值税和城市维护税是多少税率
你好 个人现在是增值税按1% 。附加税按增值税的12% (但是地方 一般会减半缴纳附加税的 )
好的,谢谢老师耐心的解答!
没事的; 希望能帮到你