借银行 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品 按销售出库

老师请问下,我们拿出去委外加工的件加工废了,对方同意按购买价赔偿部件款,我们要给开发票,这种情况账务如何处理呢,是按照销售收入来做吗?
老师好,我们是电商公司,收到快递公司丢失赔偿,按产品销售价赔付,这种是视同按销售处理吗? 分录如何处理
我们进口一批货物,进口增值税已缴纳,到货时发现破损①如何做账,运输公司按110%比例赔付给我们,我们收到赔款110②如何做账,在支付货款时,我们需要把超出货物价值部分10返还给供应商③如何做账,这货没有退还给供应商,检查发现可以降价销售④如何做账请问这四处账务处理是怎样的
快递公司把我们发给客户的货物弄丢了,收到了多于货物本身价值的赔偿款,是按照销售给快递公司做账务处理还是用营业外收入
老师,公司是做网络销售的,在得物平台开了网店,像这样,支付给平台的年费,品牌费,从基本户转到支付通,还有平时有技术维护费,快递飞,丢物赔偿费这些要怎么做账务处理啊?还有平台转给我们的款?
老师,请问下,是不是除了国家规定的一级科目,二级三级四级,都可以随便自己设置?
老师,请问下物业公司收的停车费,需要开几个点呢
一般纳税人上规企业。做内账的时候,应收应付需要按价税分离记分录吗?
请问专项附加扣除子女义务教育能扣多少?
老师,请问一下我们公司没钱的时候,股东有时把1万,2万,5万这样转进来,股东没钱了,又转出去,经常频繁的转进连出,这样子会有什么风险吗?(董孝彬老师)
出口企业,进项发票是1月开具,报关单是2月收到,那我进项发票什么时候勾选,是出口退税类勾选吗?
老师,请问明天个税能扣税吗?不需要税收滞纳金吧
以前年度社保没做计提,缴纳月份做的借管理费用 贷银行存款,25年1-12月缴纳社保40万,这社保属期是24年12月份-25年11月份的,26年1月份缴纳了3万社保,1月份开始要做社保计提了,想问一下老师25年所得税汇算职工薪酬里的账载金额和实际金额分别应该填多少
进项发票是1月开具,部分已经在2月销售,报关单也是2月,已经开具销项发票,如果我3月要退税,是在2月就勾选进项发票,3月初再申报增值税吗
#提问#老师,去年开了3张发票,1000元,2000元和5000元,由于价格调整多开了1500,发票怎么处理
也是计入主营收入结转主营成本吗? 不能计其他业务收入是吧
对的 安你销售出去的处理。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。