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老师,我们公司给客户开了10万的发票,本来应该付承兑的,但是客户给付的现汇98000多,剩下的款就不给了,就当是贴息了。这个我要怎么做分账啊

2021-08-16 19:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-16 19:47

您好,那您差异1调整开发票金额,2做营业外支出

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快账用户8393 追问 2021-08-16 19:47

老师能给写一个完整的分录吧。您这样说我不是很明白

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齐红老师 解答 2021-08-16 20:19

您好,就是差额2000,两个处理方式,1发票金额减去2000,2做营业外支出

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快账用户8393 追问 2021-08-16 20:34

麻烦老师给我写个分录

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齐红老师 解答 2021-08-16 21:01

您好,借应收账款-2000贷主营业务收入,应交税费应交增值税,或者,借营业外支出,贷应收账款2000

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你好 借:银行存款 98000, 财务费用 2000, 贷:主营业务收入 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-08-16
您好,那您差异1调整开发票金额,2做营业外支出
2021-08-16
可以的,可以这么做的
2023-04-11
这个贴现利息需要发票的
2023-05-08
同学你好 这个直接做就行了 借银行 贷应收票据
2020-10-29
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