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老师,这道例题17-4,答案的第(3)个,调整应交所得税。为什么是做确认当期所得税相反的分录?为什么是冲销多上的税?之前预计的,不是不影响利润和所得税的么?

老师,这道例题17-4,答案的第(3)个,调整应交所得税。为什么是做确认当期所得税相反的分录?为什么是冲销多上的税?之前预计的,不是不影响利润和所得税的么?
老师,这道例题17-4,答案的第(3)个,调整应交所得税。为什么是做确认当期所得税相反的分录?为什么是冲销多上的税?之前预计的,不是不影响利润和所得税的么?
2021-08-16 22:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-17 04:26

您好 赔款在实际发生时,可以税前扣除,扣除会少交税,所以借应交税费

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快账用户9705 追问 2021-08-17 09:55

老师,那为什么是冲销多上的税?之前只是预计,不是没扣除么,现在实际发生了,才对所得税有影响么?

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齐红老师 解答 2021-08-17 11:51

您好 是的,以前没扣,实力发生才扣,扣掉会使所得税减少。

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快账用户9705 追问 2021-08-17 11:53

老师,您看下,我自己用黑笔写的那句话,对不对?“冲销多上的税?”

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齐红老师 解答 2021-08-17 11:55

对的,冲销多上的税

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快账用户9705 追问 2021-08-17 11:56

老师,为什么是冲销多上的税?

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齐红老师 解答 2021-08-17 12:03

现在扣除一项费用,所得税会变少呀,那说明没扣除时多交税了。

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您好 赔款在实际发生时,可以税前扣除,扣除会少交税,所以借应交税费
2021-08-17
您好 是否调整应交税费,要看支出税法是否承认。 未决诉讼实际发生时,税法是认可的,所以调整应交税费。 而应收账款减值,还是估计的,并没有一定不还,所以税法还是不认可的。不调整应交税费。
2020-08-09
您好,已经考虑了应纳税暂时性差异660-600的影响了。
2020-08-30
同学你好,稍等下,马上为您答疑
2022-04-06
若公司是亏损的,补提折旧后仍然亏损,就不需要补计提企业所得税了 若是盈利的,或补提折旧后是盈利的,需要补提企业所得税的分录,即要再加上你写的分录:调整应交所得税: 借:应交税费--应交所得税28 贷:以前年度损益调整28
2021-04-12
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