你好,可以把较小的余额冲销 借:预收账款,贷:应收账款 这样就只剩下一个明细科目了
“预收款项”项目应根据“预收账款”和“应收账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列。如“预收账款”科目所属各明细科目期末有借方余额,应在资产负债表“应收账款”项目内填列。 预收是一项负债,为什么会在应收账款项目内填列?这里的借方余额指什么?谁是借方?
老师你好,预收账款和应收账款的明细科目一样,怎么调整为一个科目呢?
老师,之前我设置的预收账款科目,没有设置明细科目,后来我设置明细科目,之前公司的预收款在里面,这个怎么调整?冲销嘛?分录怎么写的
老师你好,以前账上本来是一个供应商,由于二级明细录入错误现在支付货款挂一个明细账户,收到发票又挂了一个明细科目这个怎么调整
老师你好,应收账款、应付账款明细科目是按明细科目设置好还是按客户设置好呢?
企业所得税纳税申报第9行与9.1行数据怎么填?9.1行填的是不含税预收款金额吧
老师,海关年检在哪个系统做的
老师我第一个季度超过30万了,我直接写的应交增值税,但是我季末没有结转到未交增值税,附加税也没有计提。这个季度增值税也没有结转到未交增值税当中,但是附加税计提了。这样可以吗?前一个季度的附加税没有计提可以吗,是在本季度直接缴纳做账了。
老师,我想问一下,付供应商的款少付了5毛钱,客户开专票多开了5毛钱,有影响吗
这种情况是不用纳税申报吗?
公司装修展厅产生的保洁人工费怎么入账 计入销售费用还是管理费用
老师,你好,我是简易征收,应税局要求,在今年二季度预缴了1500万收入的增值税,当季按此收入也把附加税及印花税一并都计提申报缴纳了,之后这几个月我都是按当期真实的开票收入做未开票收入红冲,附加税和印花税因为之前也是按那个金额缴纳过了,所以想问一下,我现在后悔后面印花税按0申报没问题吧,等我的收入超过了之前的,我再按多出部分申报,对吗?
请问调账之后 季度报表和每个月增值税报表都需要去税务局修改吗?还是只需要去修改增值税报表?
老师,您好!请问老师一个问题 商贸公司开啤酒发票跟制造业企业的税收编码一样吗? 谢谢老师指导!
老师,我发现公司的电子税务局“未申报查询”中有2021年一季度的记录。需要去线下补录吗?