你好,可以把较小的余额冲销 借:预收账款,贷:应收账款 这样就只剩下一个明细科目了
“预收款项”项目应根据“预收账款”和“应收账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列。如“预收账款”科目所属各明细科目期末有借方余额,应在资产负债表“应收账款”项目内填列。 预收是一项负债,为什么会在应收账款项目内填列?这里的借方余额指什么?谁是借方?
老师你好,预收账款和应收账款的明细科目一样,怎么调整为一个科目呢?
老师,之前我设置的预收账款科目,没有设置明细科目,后来我设置明细科目,之前公司的预收款在里面,这个怎么调整?冲销嘛?分录怎么写的
老师你好,以前账上本来是一个供应商,由于二级明细录入错误现在支付货款挂一个明细账户,收到发票又挂了一个明细科目这个怎么调整
老师你好,应收账款、应付账款明细科目是按明细科目设置好还是按客户设置好呢?
董孝斌老师你好,请问之前有一张金额比较大的进项票,我想随时知道查询这张票代账会计是否有撤回……我应该怎么办啊?
老师看这个发票,很这100元的财务费用,是什么关系,发票就在凭证后面的
老师请问,送餐厅农产品,蔬菜哈,送的时候是混合几种装一包。进项没混合蔬菜进项,可以开出去吗。
这个季度盈利 以前年度是亏损的 那这个季度申报所得税的时候会弥补以前年度亏损而不用交所得税吗
老师,请问挂靠费进什么科目
请问,发行股票取得长期股权投资30%份额,发行股票的佣金能不能计入长期股权投资的初始成本?
老师,账务处理时,借:其他应收款。贷:银行存款,这样的分录对吗?我刚来公司,老员工是这样做的,还有社保的计提借:管理费用-社保,其他应收款,贷:其他应付款,支付社保时,借:管理费用,其他应收款,贷:银行存款, 我同事的操作把我整抑郁了,可以这样做分录吗
老师好,我单位是物资采购,采购一批空调,销售出去,打孔的费用是我单位承担,需要找人打孔,找个人划算还是找公司划算?这部分是几个税点?可以抵扣吗?
老师请问一下,怎么在公司个税系统上操作退税。
老师,25年5月做账借:利润分配-未分配利润,月底要从贷方结转吗?要先结转到本年利润吗?