你好 是的。正常是 业务发生的金额 支付 和你发票 以及合同都要一致的; 保持三流一致
老师请问 装订凭证要附的银行对账单,必须用从银行领取的对账单吗,能不能用插u盾 在网上银行打印出来的对账单装订 基本户的是从银行打的 但是一般户能不能从网上银行
老师您好,刚成立的测绘公司,由于分别给多个个人账户转钱,被查,现在为了平账,可以从另外一家公司开相应数额的发票进行平账吗?还是必须得是这些人开相应的数额发票来平账啊?急!!!
请问老师,从银行对公账户取出来的钱,必须要有相应的发票凑齐,金额要一致?
老师,请问下,我们跟客户对账好了金额,但是因为四舍五入的取值不太一样,导致总金额跟客户的会相差一两块钱,这个我能直接在发票上调整单价或者数量来跟对方的金额一致吗?
请问老师,我公司为主营烟酒的商贸公司,小规模纳税人,如果采购货物从公户支付货款,是不是对方必须得提供对应的发票?这批货我们再销售出去,也要对照相应的品名开发票出去?进和销必须要一致吗?如果是采购无票但是销售开票,或者是采购有票销售无票这种情况写了吗?
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
老师好!换电脑了,自然人电子税务局扣缴端数据怎么恢复到新电脑上?谢谢!
老师好,我们八月份要转成一般纳税人,还有五十多万的库存商品,怎么处理了,可以退货处理吗?
老师,传媒公司做活动属于他们的主营业务,做活动买的零食饮料日用品的专票可以拿来抵扣吗
一个咨询服务企业,除了拿餐饮费,还有油费,其他还能拿什么票据?收据可以吗?
是不是我从银行拿了10000,那我就要把这10000的用处,发票都给一致?
你好 要有发票的 ; 是的 。要一致的; 比如房屋租赁费、 办公费、 加油费 、餐费 、 住宿费这些
公司的业务招待费已经超了。住宿费餐费,加油费这些费用有限额吗?
而且公司都不涉及这些,日常业务维系和发展,都只发生餐费和油费
出差的住宿费没有限制,餐费假如是福利费有扣除标准
是否拿到酒店开的发票,就可以报销住宿费,其他不需要什么证明?
出差发生的话写差旅费报销单就可以用发票等来报
取得的发票没有从银行拿出来的钱多,会怎么样?(从银行支出2万,但是用了取得的发票却只有1万)
那是现金支付或者有人垫付了吗
取出的现金,用于日常业务开展
取得的发票,没有从银行拿出来的钱多
没有发票的部分按实际做账。汇算调整