你好,已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出,分录是 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 (注意:这个分录的借方,贷方都是负数金额)

老师您好 发票购买方已抵扣 割月销售方发票已红冲 进项税额转出分录怎么写?
老师您好 已抵扣进项税额 然后红冲 进项税额转出怎么做分录
发票抵扣后又冲红了,怎么作进项税额转出分录?
老师,进项发票已经认证,然后做了红冲,进项税额也转出去了,这个分录怎么做
您好 老师 已经计入进项税额并且已经抵扣 作进项税额转出 怎么做分录
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
老师 我们是购买方 销售方发票红冲了 我们购买方进项税额转出 怎么做?
你好,已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出,分录是 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 (注意:这个分录的借方,贷方都是负数金额) 强调:。已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出。已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出。已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出。(重要的事情说三遍)
不是 老师 我们购买方已经抵扣进项税额 但是销售方申请红字信息 已红冲 我们进项税额转出
你好,我知道。 不是进项税额转出,而是进项税额负数。 不是进项税额转出,不是进项税额转出,不是进项税额转出(重要的事情说三遍)
但是 报税系统 显示进项税额转出 老师
增值税报税系统 自动出来进项税额转出
你好,报税系统应当按进项税额负数填写,而不是进项税额转出的。 正常购进是进项税额,那现在红冲了,就是进项税额负数才是啊
不是 我们购买已抵扣进项税额 销售方已红字 我们购买方增值税系统自动带出来进项税额转出
你好,报税系统应当按进项税额负数填写,而不是进项税额转出的。 正常购进是进项税额,那现在红冲了,就是进项税额负数才是。 (是针对这个回复有什么疑问吗)