你好,已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出,分录是 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 (注意:这个分录的借方,贷方都是负数金额)
老师您好 发票购买方已抵扣 割月销售方发票已红冲 进项税额转出分录怎么写?
老师您好 已抵扣进项税额 然后红冲 进项税额转出怎么做分录
发票抵扣后又冲红了,怎么作进项税额转出分录?
老师,进项发票已经认证,然后做了红冲,进项税额也转出去了,这个分录怎么做
老师,你好,已经抵扣的进项税额对方红冲了,要怎么做分录
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
老师 我们是购买方 销售方发票红冲了 我们购买方进项税额转出 怎么做?
你好,已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出,分录是 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 (注意:这个分录的借方,贷方都是负数金额) 强调:。已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出。已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出。已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出。(重要的事情说三遍)
不是 老师 我们购买方已经抵扣进项税额 但是销售方申请红字信息 已红冲 我们进项税额转出
你好,我知道。 不是进项税额转出,而是进项税额负数。 不是进项税额转出,不是进项税额转出,不是进项税额转出(重要的事情说三遍)
但是 报税系统 显示进项税额转出 老师
增值税报税系统 自动出来进项税额转出
你好,报税系统应当按进项税额负数填写,而不是进项税额转出的。 正常购进是进项税额,那现在红冲了,就是进项税额负数才是啊
不是 我们购买已抵扣进项税额 销售方已红字 我们购买方增值税系统自动带出来进项税额转出
你好,报税系统应当按进项税额负数填写,而不是进项税额转出的。 正常购进是进项税额,那现在红冲了,就是进项税额负数才是。 (是针对这个回复有什么疑问吗)