你好,已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出,分录是 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 (注意:这个分录的借方,贷方都是负数金额)

老师您好 发票购买方已抵扣 割月销售方发票已红冲 进项税额转出分录怎么写?
老师您好 已抵扣进项税额 然后红冲 进项税额转出怎么做分录
发票抵扣后又冲红了,怎么作进项税额转出分录?
老师,进项发票已经认证,然后做了红冲,进项税额也转出去了,这个分录怎么做
您好 老师 已经计入进项税额并且已经抵扣 作进项税额转出 怎么做分录
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
老师 我们是购买方 销售方发票红冲了 我们购买方进项税额转出 怎么做?
你好,已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出,分录是 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 (注意:这个分录的借方,贷方都是负数金额) 强调:。已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出。已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出。已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出。(重要的事情说三遍)
不是 老师 我们购买方已经抵扣进项税额 但是销售方申请红字信息 已红冲 我们进项税额转出
你好,我知道。 不是进项税额转出,而是进项税额负数。 不是进项税额转出,不是进项税额转出,不是进项税额转出(重要的事情说三遍)
但是 报税系统 显示进项税额转出 老师
增值税报税系统 自动出来进项税额转出
你好,报税系统应当按进项税额负数填写,而不是进项税额转出的。 正常购进是进项税额,那现在红冲了,就是进项税额负数才是啊
不是 我们购买已抵扣进项税额 销售方已红字 我们购买方增值税系统自动带出来进项税额转出
你好,报税系统应当按进项税额负数填写,而不是进项税额转出的。 正常购进是进项税额,那现在红冲了,就是进项税额负数才是。 (是针对这个回复有什么疑问吗)