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老师您好 已抵扣进项税额 然后红冲 进项税额转出怎么做分录

2021-08-17 21:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-17 21:41

你好,已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出,分录是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 (注意:这个分录的借方,贷方都是负数金额)

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快账用户8878 追问 2021-08-17 21:44

老师 我们是购买方 销售方发票红冲了 我们购买方进项税额转出 怎么做?

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齐红老师 解答 2021-08-17 21:45

你好,已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出,分录是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 (注意:这个分录的借方,贷方都是负数金额) 强调:。已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出。已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出。已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出。(重要的事情说三遍)

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快账用户8878 追问 2021-08-17 21:47

不是 老师 我们购买方已经抵扣进项税额 但是销售方申请红字信息 已红冲 我们进项税额转出

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齐红老师 解答 2021-08-17 21:48

你好,我知道。 不是进项税额转出,而是进项税额负数。 不是进项税额转出,不是进项税额转出,不是进项税额转出(重要的事情说三遍)

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快账用户8878 追问 2021-08-17 21:51

但是 报税系统 显示进项税额转出 老师

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快账用户8878 追问 2021-08-17 21:52

增值税报税系统 自动出来进项税额转出

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齐红老师 解答 2021-08-17 21:52

你好,报税系统应当按进项税额负数填写,而不是进项税额转出的。 正常购进是进项税额,那现在红冲了,就是进项税额负数才是啊 

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快账用户8878 追问 2021-08-17 21:54

不是 我们购买已抵扣进项税额 销售方已红字 我们购买方增值税系统自动带出来进项税额转出

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齐红老师 解答 2021-08-18 08:26

你好,报税系统应当按进项税额负数填写,而不是进项税额转出的。 正常购进是进项税额,那现在红冲了,就是进项税额负数才是。 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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你好,已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出,分录是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 (注意:这个分录的借方,贷方都是负数金额)
2021-08-17
你好  你具体是什么业务发生的。  之前分录怎么挂的。我看看怎么处理  转出   
2021-08-11
红冲以前的错误科目凭证,做进项税的负数,无需进行转出
2022-06-13
借应收账款,贷成本费用,进项税额转出。
2022-11-14
同学,你好 借:费用、成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2024-02-28
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