如果没有收到钱的话,就是按照第一种做法就行。

股东从公户借1万多,挂其他应付款,发工资时是该股东用他的借款来发现金工资的,分录:借应付职工薪酬,贷其他应付款,这样可以吗
老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
老师,新公司外账中发放工资,是其中一个股东垫的钱发工资,他们还没有打投资款进来,是直接做发工资时,借:应付职工薪酬――职工工资,贷:其他应付款――××股东,还是说收到钱,发工资时,借:库存现金,贷:实收资本――股东,借:应付职工薪酬――职工工资,贷:库存现金
老师,股东欠公司的钱,可以做成工资,也是就是没有发工资的流水,直接冲其他应付款吗? 借:借管理费用-工资,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬 贷:其他应付款
代发工资可以么?就是我们给甲方干活,甲方把钱直接给工人,我们可以把甲方给工人的钱作为人工成本么?
老师 请问已知25年本年欠费和25年初往年欠费、25本年收费、25本年收往年及25本年预收26年这三项 每个月的综合收缴率怎么算? 是当月实收/(25本年欠费+往年欠费) 还是当月实收/(25本年欠费+往年欠费+26年欠费)? 1-12月每个月的综合收缴率是累计计算还是单独计算?比如一月就只用一月实收÷(应收+往欠),二月也是这么算还不是(一月+二月)÷(应收+往欠)?
老师你好,我想问一下东莞这边的最新劳动合同是怎样呢
老师,以前会计做的账年应税所得额299.7万,税务局打电话来,疑似调成小微企业的,让我查清回复,我咋解释好呢?
老师,地址变更是需要多久?,跨区经营地址变更,需要怎么弄?
郭老师,郭老师接下,建安异地预缴,有三个项目,都是一个甲方,一个地方,进去其中一个项目申报时,填表的地方三个项目都跳出来,我可以直接把另一个在这里面填了联合申报吗
老师,我们要给移动开销售折让红冲发票,移动不让把总金额开在一张发票上,说不好对账,那么我们就需要开十几张发票,这样一天内红冲十几张发票会不会有风险,出疑点?
过节发的福利费计入哪里?只是转现金,这个需要什么凭证做账?
老师,残宝金属于公用经费还是?
请问代理报税的,300一个月需要帮忙报工资不?
是说实打实的给了钱给公司,就按投资款入账,再发工资,如果是虚了挂账,就挂在其他应付款科目是吗?
对的,就是这个意思的。
是不是一般投资款从银行中打入,备注投资款更正规,外账中,到了年底假如一个股东挂了其他应付款30多万,可以转为投资款吗?
对肯定是备注一下投资款比较正规。
其他应付款是可以转到投资款里面的
有什么需要注意的吗?
但其他应付款转到实收资本的时候,可以附一个股东的说明。
好的!谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评。