如果没有收到钱的话,就是按照第一种做法就行。

股东从公户借1万多,挂其他应付款,发工资时是该股东用他的借款来发现金工资的,分录:借应付职工薪酬,贷其他应付款,这样可以吗
老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
老师,新公司外账中发放工资,是其中一个股东垫的钱发工资,他们还没有打投资款进来,是直接做发工资时,借:应付职工薪酬――职工工资,贷:其他应付款――××股东,还是说收到钱,发工资时,借:库存现金,贷:实收资本――股东,借:应付职工薪酬――职工工资,贷:库存现金
@董孝彬老师我好像突然又懂了,尴尬到家了也是
10月份缴纳的印花税,打出完税证明,10月份缴纳了能查到,怎么11月份查不到缴纳的印花税完税证明了
10月进项税有2536.72,销项税有38.14,进项税额转出有1285.5。这些月底怎么结转?全部结转单应交税费—未交增值税里面吗?
老师,公司在58发布招聘董事长助理岗位的花费请问计入设么科目?
老师,公司跟公司借支,但可能会连续借,能直接做一份借支合同,但用于连续借支吗
老师,请问我们现在要买的产品,100元,对方开专票是加百分之8,这样就应该是100*1.08元,但是供应商给我按照100除以0.92算税,老师请问供应商这样算对吗,这个是什么逻辑
采购商品一个月货运费未付怎么做账呢
我是设计类公司主营的是设计费,营业进的设计费记什么科目,
老师,公司有两套账,内账和外账,那比如年底了,公司分红。外账核算的都不是真实的利润,那怎么分呢?
朴老师,我是事业单位学校会计,我学校用基本户支付了一笔手续费,年底在用0余额账户的钱还这笔钱,会计分录如何写
是说实打实的给了钱给公司,就按投资款入账,再发工资,如果是虚了挂账,就挂在其他应付款科目是吗?
对的,就是这个意思的。
是不是一般投资款从银行中打入,备注投资款更正规,外账中,到了年底假如一个股东挂了其他应付款30多万,可以转为投资款吗?
对肯定是备注一下投资款比较正规。
其他应付款是可以转到投资款里面的
有什么需要注意的吗?
但其他应付款转到实收资本的时候,可以附一个股东的说明。
好的!谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评。