可以的,你们做无票收入申报。
老师,小规模纳税人,有进项票,但是我们的客户都是个体户和个人,我要不要开票给他们
老师好,我们是小规模纳税人,我们不需要给客户开票,但是钱是走的对公账户,可以吗?
小规模纳税人公司,客户来买东西,然后要开普票,但是他不是公对公打给我们公司账户的,要私人转账,可以给他开个人普票吗,做账的话要挂他的个人往来吗,私人打钱到我们公司账上
老师,有个客户叫我们帮忙对公走50万的账,然后给他们开专票,我们是小规模的,然后我们转给别人,可以跟他们签订合同跟开票给我们,可以吗
老师我们客户是小规模纳税人,我需要客户开票给我们,但是客户说1月份要报税后才可以开发票给我们,可能还要等好几天,请问有其他更好办法可以先开票给我们吗?
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
老师,银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款,而签发空头支票就是呢
哦,那我们现在的客户基本上都不需要开发票,我都可以走对公账户还吧,那我的开支或者说我去买东西我需要别人给我开发票吗?我拿着这些票能干嘛
你们对外可以不开票,但是你们自己这块儿要取得发票的。
有了发票可以做成本。抵扣你们的企业所得税。
取得的发票我可以做什么?有点理不清楚
你们的成本取得发票,可以作为你的成本费用少交企业所得税
哪些票可以做为成本票,一定要是发票吗?还有如果我们都没开发票出去,我的税怎么报
比如说你卖东西吧,你买的东西的发票就是你的成本票。
如果你们没销售出去就是零申报。
有很多开支别人没把票给我,我能算进去吗?还有我一直不开发票,我就一直是零申报吗?
没有发票的话,你算进去也不能扣税。
如果你没开票收入的话,就要按照无票收入申报。
你说的这个是增值税还是企业所得税,我这个季度我销售了30万,我的成本票只有12万,那我是不是就是不用交增值税,但是要交企业所得税
你如果是小规模纳税人的话,三十万开的都是普票,就不需要交增值税,但是企业所得税是需要交的。
那我如果没有那么多发票,我还能怎么样去增加成本
你只能尽量取得成本发票,别的没有什么太好的办法。
那如果我卖了30万,但是我可不可以零申报,我就当没销售
那肯定不行的,你不可能长期零申报。
那我们这个季度的申报就只能用这个季度的别人开给我们的票是吗?那比方说老板车子加的油票,我们都能算在里面吗?
平时的费用,这些你也可以算到里面。
那如果我没给客户开票,但是我对公账户走账收入有30万,那我申报就得按无票收入申报30万?还是说我可以不需要按对公账户的
如果你不想申报收入,那你就不要走公户
走了公户,即使你没开票,也需要申报。