你好,你增值税核定征收吗?
#提问# 我们公司是做跨境电商的,然后我们之前没有做过退税,近期打算做,也有了进出口权, 但是我们没有出柜子之前就支付了差不多二十万的海运费,在公司账上没有收入,,,,目前只能先出一个柜子冲掉之前付的20万部分海运费, 我们领导跟我说 这个柜子收入货款要做 12万多 能抵办理退税的是 6万多 运费算4万 本月人工工资申报了11万 租金是1万 她和我说工资按2万算到这个柜子里的成本,,,,这样的话 这个我本来申报了11万的工资 ,就算2万的人工工资到这个柜子里, 那多余的工资我是应该怎么做?
请问小规模纳税人,核定征收,收到20万的货款,目前按一个点来算,开发票需要付多少钱税金?怎样算?能详细计算吗?坐标上海
老师您好 想问下 我这边有家个人独资企业 目前是小规模纳税人。代收了一笔10万元。要给对方开票的这样的情况。(平时正常的都是开票,收钱,然后这部分钱全额转出给法人)因为这边是代开,我们要扣了税点后钱转出去的话。税点的比率怎么定 之前是按5.5%扣的 只是我不知道这个5.5是怎么来的(大体知道可能是增值税的点数加上所得税,只是不知道个人独资企业的所得税税率如何计算)是要根据全年大致的收入去测算税率吗?谢谢
老师,你好!小规模纳税人增值税税率是百分之3吗?我开出发票,价格是价税合计15998。然后有政策是到2021年底,按照百分之一征收。请问一下,我在填申报表的时候,价款是多少,税额又是多少。这个要怎么计算
1.某公司为增值税小规模纳税人,增值税按季度申报缴纳。2021年7-9月销售业务取得款项及相关支出情况为:(1)销售货物收款为20万元。(2)销售建筑服务收款为30万元,同时向其他建筑企业支付分包款18万元。(3)将公司门面房出售收款330万元,该门面房购置原价180万元,已累计计提折旧60万元。假定该公可2021年7-9月所有销告业务均开具增值税普通发票。请依次简要回答下列间题:(1)现行规定小规模钠税人享受免征增值税的销售额标准是多少?(2)简述判定小规模纳税人免征增值税销售额口径是多少?井据此判定该公司第三季度是否符合免征增值税条件?(3)计算销售门面房应激钠的增值税。
事业单位通过专项债支付服务费。怎么账务处理?
老师,请问当月原材料暂估了,成本也结转了,次月收到发票,次月的账处理是先红冲上月的暂估,然后按发票原材料数量和金额入账就可以了,是吗?
老师,一般纳税人最开始是个人独资,后面有人注资进来20万,原来的老板占80%,后来的占20%,这个应该怎么账务处理才对啊?需要变更哪些呢?
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。
老师麻烦详细说一下第五题,彻底不会了?
面试一家物流公司,需要准备什么知识?
“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对?
老师,我们是会计咨询服务行业,小规模,我们老板想在经营范围里加上这些,麻烦老师从税上面,风险上,给一些建议。 经营范围增加:接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务(不含金融信息服务) 接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)
“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对?
公司租了个厂区,要装修,增加其他硬件设施,涉及多个项目分类,多种结算方式,支付款时,怎样做分录
小规模纳税人,增普票核定征收
那你核定是定额,还是征收率
核定是定额
这样说吧,就是20万打算找朋友公司开发票,但是税金是我们自己承担,因为两家都是小规模纳税人,也都是核定征收,所以想知道我们要支付多少税金,目前因为政策优惠,是按1%税率来算
想了解下核算税金的过程,大概要给多少钱
你要是超过核定了,你开专票还是普票
开普票,这个季度还未有其他入账和开票,这是第一笔
那你要是不超过45万,就是免税的,超过的话就按照1%税率计算
对方公司是免税的,但是代开发票的钱要我们支付
现在就是不知道支付多少?怎样计算
为什么,普票要收你们税点吗?票面就是1%
可能是之前业务沟通好的,就是让我们公司来自行承担这个税金,对,税率就是按照1%
恩,您还想问什么问题
怎样算啊?到现在还没有告知怎样计算税金啊
20万除以1.01*1%就是增值税税额计算
好的,谢谢您。这个算出来和我算的金额一样,我现在算出了,增值税、附加税、个税、印花税,但是所得税税率怎么算啊?
所得税这样看你具体怎么谈税点了
就是这个所得税税率,不知道了
你要纯问我所得税,只能说法定是25%,小微的是2.5%
就是198019.80*0.025 这样,是吗?
这个所得税时按照利润吗,不是按照收入,如果你没有成本就是你说的那样,