你好,你增值税核定征收吗?
#提问# 我们公司是做跨境电商的,然后我们之前没有做过退税,近期打算做,也有了进出口权, 但是我们没有出柜子之前就支付了差不多二十万的海运费,在公司账上没有收入,,,,目前只能先出一个柜子冲掉之前付的20万部分海运费, 我们领导跟我说 这个柜子收入货款要做 12万多 能抵办理退税的是 6万多 运费算4万 本月人工工资申报了11万 租金是1万 她和我说工资按2万算到这个柜子里的成本,,,,这样的话 这个我本来申报了11万的工资 ,就算2万的人工工资到这个柜子里, 那多余的工资我是应该怎么做?
请问小规模纳税人,核定征收,收到20万的货款,目前按一个点来算,开发票需要付多少钱税金?怎样算?能详细计算吗?坐标上海
老师您好 想问下 我这边有家个人独资企业 目前是小规模纳税人。代收了一笔10万元。要给对方开票的这样的情况。(平时正常的都是开票,收钱,然后这部分钱全额转出给法人)因为这边是代开,我们要扣了税点后钱转出去的话。税点的比率怎么定 之前是按5.5%扣的 只是我不知道这个5.5是怎么来的(大体知道可能是增值税的点数加上所得税,只是不知道个人独资企业的所得税税率如何计算)是要根据全年大致的收入去测算税率吗?谢谢
老师,你好!小规模纳税人增值税税率是百分之3吗?我开出发票,价格是价税合计15998。然后有政策是到2021年底,按照百分之一征收。请问一下,我在填申报表的时候,价款是多少,税额又是多少。这个要怎么计算
1.某公司为增值税小规模纳税人,增值税按季度申报缴纳。2021年7-9月销售业务取得款项及相关支出情况为:(1)销售货物收款为20万元。(2)销售建筑服务收款为30万元,同时向其他建筑企业支付分包款18万元。(3)将公司门面房出售收款330万元,该门面房购置原价180万元,已累计计提折旧60万元。假定该公可2021年7-9月所有销告业务均开具增值税普通发票。请依次简要回答下列间题:(1)现行规定小规模钠税人享受免征增值税的销售额标准是多少?(2)简述判定小规模纳税人免征增值税销售额口径是多少?井据此判定该公司第三季度是否符合免征增值税条件?(3)计算销售门面房应激钠的增值税。
老师,我们存在一笔其他应收款,对方公司已经把钱打到我们的另外一家公司账户上,所以这笔其他应收款就不用再收了,如果一直挂账上也不好看,要怎么结转呢,另外一家公司也不用还钱给我们了
老师,另外一个公司不用还钱给我们了
老师,我们公司存在一笔其他应收款,对方已经把钱打到我们另外一个公司的账户了,所以这里的其他应收就不用再收了,要怎么结转呢,显示不欠我们公司款项了呢
1969年索罗斯建立量子投资公司时,凡向该公司投资1万美元又把利息再投入的人,到1992年末,获得12982827.62美元。求量子公司年复合增长率(计算结果保留两位小数)。
丽华企业拟购置一台设备,购入价为200000元,预计可使用5年,净残值8000元,假设资本成本率为10%,投产后每年可增加净利50000元。要求:(1)用直线法计算该项设备的各年折旧额。(2)列式计算该投资方案的净现值。(3)列式计算该投资方案的现值指数。
生产企业年内需要1000件A,现已知该零件的保管费用为4元,同时已知每次订货成本为5元,试求其经济订货批量,年订货总成本
2.2021年10月10日,甲公司向乙公司销售2000件健身器材,单位售价为500元,单位成本为300元。开出的增值税专用发票上注明的销售价格为100万元,增值税为13万元。健身器材已经发出款项已收到,按照销售合同,乙公司可以在两个月内退回任何没有损坏的产品,并得到全额现金退款。甲公司根据过去的经验,预计会有10%的健身器材会被退回,甲公司为增值税一般纳税人,健身器材发出时纳税义务已经发生,实际发生退回时取得税务机关开具的红字增值税专用发票。假定健身器材发出时控制权转移给乙公司,2021年12月8日发生销售退回,实际退货量为120件,退货款项已经支付。(金额可用万元表示)要求:老师您上一条回答,最后发生销售退回没有回答完,麻烦您回答最后发生的销售退回的会计分录
老师,有业务的,然后打了18.51,刚开户打0.01
朋友的物流公司想用我的信息开一个公司给他开成本票,没有业务往来,也没有任何流水,这种情况我可以给他开这种票吗?
老师,北京钱袋宝支付技术有限公司提现提到公户18.51元,这个是什么钱,怎么入账呢
小规模纳税人,增普票核定征收
那你核定是定额,还是征收率
核定是定额
这样说吧,就是20万打算找朋友公司开发票,但是税金是我们自己承担,因为两家都是小规模纳税人,也都是核定征收,所以想知道我们要支付多少税金,目前因为政策优惠,是按1%税率来算
想了解下核算税金的过程,大概要给多少钱
你要是超过核定了,你开专票还是普票
开普票,这个季度还未有其他入账和开票,这是第一笔
那你要是不超过45万,就是免税的,超过的话就按照1%税率计算
对方公司是免税的,但是代开发票的钱要我们支付
现在就是不知道支付多少?怎样计算
为什么,普票要收你们税点吗?票面就是1%
可能是之前业务沟通好的,就是让我们公司来自行承担这个税金,对,税率就是按照1%
恩,您还想问什么问题
怎样算啊?到现在还没有告知怎样计算税金啊
20万除以1.01*1%就是增值税税额计算
好的,谢谢您。这个算出来和我算的金额一样,我现在算出了,增值税、附加税、个税、印花税,但是所得税税率怎么算啊?
所得税这样看你具体怎么谈税点了
就是这个所得税税率,不知道了
你要纯问我所得税,只能说法定是25%,小微的是2.5%
就是198019.80*0.025 这样,是吗?
这个所得税时按照利润吗,不是按照收入,如果你没有成本就是你说的那样,