同学你好,正常是3%,目前优惠政策是按1%,填写申报表的时候,价款还是按3%来计算的,申报时价款是15998/(1%2B3%),税额报表就自动计算了。
老师,你好。我公司是小规模纳税人,这个月打算开具一部分专票,那个增值税的征收率是多少??我们开票系统里税率是5%,那个老会计说征收率就是5%。但是学堂老说小规模在复工复产期间可以享受1%的征收率。那么,我增值税部分到底该怎么计算应纳税额???增值税部分有什么优惠政策吗
老师,你好!小规模纳税人增值税税率是百分之3吗?我开出发票,价格是价税合计15998。然后有政策是到2021年底,按照百分之一征收。请问一下,我在填申报表的时候,价款是多少,税额又是多少。这个要怎么计算
老师,我想问一个问题,是这样子的,就是所有的企业,给别人开发票,是怎么开的,是跟别人谈好,价格是多少?然后增值税是多少,然后价格外的增值税,这两部分加起来,是要收客户的钱,是吗?是这么跟客户说吗?还是说,直接价税合计是多少金额,直接就报价格给客户呢?
您好老师,一个工程几百万,是16.5.1之后开工的,预算算工程量的时候包含了9和3的税率,这样合理吗?单位是小规模纳税人,还是说需要价税分离,算出来3的税率再开具发票,因为按9算没有进项发票抵扣,这样不是多拿钱吗?求解谢谢老师
老师,我想请问一下,个税手续费返还,我是计入的营业外收入,然后按照6%来价税分离。请问,在申报3月份增值税的时候,不含税的营业外收入和税额也要填列在申报表里面是吗?计算3月份增值税税负率的时候,不含税的收入,就是还要考虑这笔个税手续费返还计入到营业外收入的不含税金额是吗?
郭老师,销售公司汽车,就是二手车,开什么大类,品名是开小轿车还是什么车就开什么车吗
老师,为什么答案中,关于税金要减去进项220呢?
老师你好,公司是一般纳税人(销售货物),24年8月发生的业务,但是当时会计没入账,因为以前账给代账公司做,加上公司没有仓管。代账公司是根据开具的发票、取得的发票和收支做账的。25年4月才开票给客户(业务实际发生在24年8月份,但是当时没入账)现在开票给客户可以把账做到25年4月份吗?还需要调24年的账吗?做汇算清缴要调吗?
老师,请问公司接了其他公司的钱陆陆续续差不多700—800万,我做分录是借银行存款,贷其他应付款,可以吗?
护照换新的,号码好像也变了,这影响申请的补贴吗?
直播回放在哪里找,请回答一下
公司销售自己的二手车,大类选什么
价格折扣冲减预计负债吗
老师,购入固定资产,转账时账号错了,款退回来了,借银存,贷什么
什么情况下才要代扣个税
老师,我前面有一期算错。价款我按百分之1了。我现在是不是得去更正申报
同学你好,是的,最好更正申报。