你好,对的,待认证十二级科目。
公司收到专票,如果上账没有认证的话,是不是应该记入应交税费应交增值税待认证进项税
老师 未认证的进项入账:应交税费-增值税-待认证进项这个如果后期确认有的专票是不能抵扣的话,这个该怎么调整呢
老师,我们是商贸公司,每月采购的进项发票有很多,但是月底认证不是全部认证,认证的发票记入到借库存商品,应交税费,应交增值税-进项税额,那不认证的发票是怎么记呢,是记到借库存商品,应交税费-应交增值税-待认证进项税额么
老师/:coffee,我们公司没有收入,收到了进项发票,我记账记在了“应交税费—待认证进项税额”里,暂时二个月内不会有收入的话,我需要把进项发票认证了,计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”里吗?
你,想问问我进项发票进来没认证,入账入待认证进项,等下月我要认证应该怎么录呢?是不是借:应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-待认证进项?
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
待认证是二级科目。