余额不一致也是可以的

老师好,请教一个问题,一套账的话费用可以汇算清缴调增,往来款与汇算清缴有关系吗开票的没开票的,通常外账按发票记账,比如外账应收付账款借方余额表示我们欠对方发票一万,可是内账是按资金流做的跟外账余额不相符这怎么办?
老师您好,内账有准确的资金和收货的记账,但是外账只有资金和发票,是没有给他们入库单的他们只做发票,所以最后余额两者不相符,如何处理
老师好,一个货运有限公司,明明是一家公司,但给我们运输了货物之后就是不肯开发票给我们,只开了带有公章的收据,金额是500元。这个好像也不符合零星支出开收据的标准。如果我们以收据和货运单为依据入账了。这笔业务可以在企业 所得税前扣除吗?
老师,发现以前年度账务有问题的,调整账务应该如何做账,我们是小企业会计准则 。例如:有一笔扣点费用,当时借:预付账款 1.3 贷:其他货币资金:11.3 但现在收到的发票356.8元 这样预付账款冲减后会产生贷方余额,该如何处理?
您好,我们公司上个月给客户开了一张发票,昨天客户转过来的货款和发票金额相关999.9元,但客户是有意为之,单价提高了点开的票,他只跟老板说过没跟财务说,现在他说咨询过他公司的会计发票金额和转账金额相差这么多没关系,请问这样的话我们公司该怎么做账?
老师请问申请信用等级重新评级,直接判D因素已经解除,一般多久能完事?
请问个体工商户中隶属关系选什么呢(市、区?)
老师你好,我咨询一个实际操作中的问题
老师 我们有个订单是定做的机器 合同84000 客户付了42000的预付款 现在机器达不到要求 客户退单了 但是预付款我们只退21000 那剩下的21000我们要开票给她们要怎么开呢
老师,看完题目如何判断用那个会计科目
老师,就是我上家公司答应给我多交一个月的社保和公积金,然后新公司说入职的那个月能交社保,公积金次月交,现在新公司要我再上离职证明去新公司上班,我要是带过去了还能在上一家公司交公积金吗
厂家返利我直接入了主营业务收入对吗?正确的是怎么做
老师,账面库存少,实际库存多,注销前如果开票,在没有进项的情况下直接开出缴纳13个点的增值税,然后结转成本少一点,利润出来交5个点的所得税,请问老师这样处理合适不?
老师按未来使用法跨年费用24年发生的费用报销,在25年报销,25年汇算清缴需要调增吗
马上要入职一家电商公司的税务会计,我应该怎么准备关于税务方面的知识?
你要想一致的话,除非把那些没有发票的也都做到里面。
也做进去的话最后就不知道欠多少发票了呀
所以说余额不一样肯定也是正常的,毕竟外账是对税务局的。