余额不一致也是可以的
老师好,请教一个问题,一套账的话费用可以汇算清缴调增,往来款与汇算清缴有关系吗开票的没开票的,通常外账按发票记账,比如外账应收付账款借方余额表示我们欠对方发票一万,可是内账是按资金流做的跟外账余额不相符这怎么办?
老师您好,内账有准确的资金和收货的记账,但是外账只有资金和发票,是没有给他们入库单的他们只做发票,所以最后余额两者不相符,如何处理
老师好,一个货运有限公司,明明是一家公司,但给我们运输了货物之后就是不肯开发票给我们,只开了带有公章的收据,金额是500元。这个好像也不符合零星支出开收据的标准。如果我们以收据和货运单为依据入账了。这笔业务可以在企业 所得税前扣除吗?
老师,发现以前年度账务有问题的,调整账务应该如何做账,我们是小企业会计准则 。例如:有一笔扣点费用,当时借:预付账款 1.3 贷:其他货币资金:11.3 但现在收到的发票356.8元 这样预付账款冲减后会产生贷方余额,该如何处理?
您好,我们公司上个月给客户开了一张发票,昨天客户转过来的货款和发票金额相关999.9元,但客户是有意为之,单价提高了点开的票,他只跟老板说过没跟财务说,现在他说咨询过他公司的会计发票金额和转账金额相差这么多没关系,请问这样的话我们公司该怎么做账?
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
你要想一致的话,除非把那些没有发票的也都做到里面。
也做进去的话最后就不知道欠多少发票了呀
所以说余额不一样肯定也是正常的,毕竟外账是对税务局的。