同学你好 对的 直接做收入就行了 按照实际收入的金额申报

我8月账里主营业务收入里面,有一份发票是作废的,同事也做进去了,有2.3处未开票收入没有踢出税额直接计入了,报税的时候,经理说让我收入和账上一致,我疑问的是这样税额肯定与账上不同,这个她说下月调整 问题一,对于作废发票还计入收入,还有销项税额的,我申报表里,这两个数据要体现在专票或者其他发票里面吗?还是说专票和其他发票里面体现税控真正的数据,作废的体现在未开票收入和税额里面,9月调整 问题二,对于作废发票,8月账里做了,税也报,这样不等于多缴税了?下月调整账务怎么调整?直接冲回原凭证是吗?是不是这样调整等于8月多交这块,9月在未开票收入里面减去了,少交这部分了 问题三,上述未开票收入没有踢出税额的,这个月也是原路冲回?8月按含税收入报税,多交的税款9月调整账务,税额会减少吗?具体的账务怎么处理的,我有点想不通调整后8月多交的9月调出来提现在哪里?数据能卡上吗
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师,我们是养老院,没有增值税。我们当月根据记录估计收入做账。第二个月从医保局拿到对账单开发票,开票金额会和上个月预估的收入不一样。这个时候怎么报税?一般纳税人每月都要报。第三第三个月收到医保局打款,因为涉及企业绩效所以回款比发票少,这个怎么报税?
我们是长护险养老机构。一般纳税人,免增值税。每个月提供服务后当月根据台账确认收入,当月报税做无票收入报税吗?次月从民政部门拿到账单,我们开普票,开了发票账上调整完上月收入后,开票金额比发票多或者比发票少,这个月税务申报怎么报?
老师好,公司为制造加工企业,报到税务局的申报表全部是按开票收入计账的。我们这边收入需月底与客户对完账确认后才能开发票,开票后客户才会付钱过来,我们收款也是延后个多月。税务报表全部按开票金额申报。提供给老板的就是当月暂估收入计算的,成本与申报表完全相同。这算两套账吗?
车辆违章处理罚款 放在营业外收入
老师我们是生产啤酒,采购商标数量31万,实际收到29.4万,发票开来31万,发票多开,实际收货少,按发票31万入账吗?
酒店焊个大棚的 大约在2万多元 这个钱应该放在什么科目
老师,现在劳务派遣公司选择差额征税的税率到底是6还是3呀,刚刚一位老师说是3,但是我看别的视频号讲的又是6,有点懵了
老师,请问一下老板买一批酒用于招待客户,需要什么凭据呢?(朴老师)
老师,现在劳务派遣公司选择差额征税的税率是多少了?
低值易耗品的购入与领用分录 运费用于购买固定资产的分录 实验室工具计入什么会计分录 原材料出入库能用备查账簿吗 年末应付职工薪酬弄平的分录 原材料发票到钱未付货未到怎么做账 个税扣缴时需要自己再算一遍吗,还是系统计算出就好的 为什么有些公司员工发工资不用劳务费用工资 有没有可能发票到了原材料未到
老师好,我们公司以设备价值5000万,账面是5000万,折旧了200万,融资租赁贷款了5000万,今天支付100万保证金给租赁公司,请问这个账务处理怎么做?
老师,老板借给公司的钱凭证后面只附银行回单可以吗
老师,请问个税申报系统减员(员工离职)如何操作?现在的情况是:进入个税申报系统后,没有可以点击非正常的界面。
上个月的无票收入申报和开票不一致,这个月要从哪里改上个月的数?这个月的收入和下个月开票后的收入数也不一样税务怎么报? 年底收到钱后收到的钱比开的普通发票金额小这个要怎么报税?老师烦请详细说明一下,谢谢
这个月直接做了然后申报就行了
上个月多报的无票收入怎么办呢?
这个直接冲减就可以了
有冲减列直接填数就可以了么?那年底因为收到的实际钱和开票金额不一致,我把一年的差额统一开红字发票后,税务申报写怎么报?
对的 直接填写就可以的