你好!今天报销不齐备用金就可以
老师下午好,我们是餐饮行业,店里加上我一共是三位股东,现在另两位要撤资,酒店转让费60万,我按当时的出资比例退给他们,现在账务上该怎么分配呢?截止到1月底现金余额有119272元,应收账款234400元,应付账款为21242元,预收账款(现金值93260.27元,赠送值5697.73元未消费)利润169967.73元,这是我自己记的内部帐,现在他们两位要撤资,我们分账的话,只分利润吗?谢谢
你好,老师,为了防止店里有突发情况,放到店里5000的现金,昨天支付顾客退款750,怎么记账呢
老师你好,我现在遇到一个问题,我们是汽车销售公司,我们公司股东个人卡给4s店转了客户的车款,4s店直接开发票给客户, 然后客户的金融放款又放在我们公司对公账户了,现在就是账面上显示收了客户的钱没有付出去,我现在怎么解决这个问题,现在有好几个车都是这样的情况
老师你好,我们的货品在天猫店售卖,委托了一个天猫主播带货,客人付款是在我们天猫店付款,直接到我们支付宝里是扣掉了红包及主播的佣金的,那么我们给主播开佣金及服务费发票,但是我们和主播之间没有直接的收付款动作,这怎么做账
老师,我公司成立于2022年5月开始运营,2人合伙,其中一个老板兼公司出纳,有个兼职会计,运营半年后,我才接手做内账会计,当时的账做的不全面,乱七八糟的。公账是对上了的,私账(公司的现金账)没盘点,至2024年5月止我电脑系统里库存现金贷方余额81632元,(我个人认为出纳个人垫了款给公司用),因为她有二家公司,这家公司只管付款,我记账,而且每月没报表,我把这个情况向她汇报后,她昨天就把从公司成立以来的公司私账的银行流水打印出来了让我核对。我核对后截止到2024年5月31日止卡上余额21162.80元,我财务系统里贷方余额81632元,两者差额102794.8元。也就是说这两年以来出纳个人垫款102794.8元,现在是我怎么在财务软件里调账?如何用科目把分录写出来?
老师,税务上进项税额转出,我账上怎么做啊 我不会做分录进项税额转出
老师,我收到固定资产冲减应收账款,差额部分进什么科目?
如果代理报关费转给船公司,他们开的报关单发票税局核查的时候能用吗
老师,老板名下有几家公司,做内账的时候是分开做内账合适,还是几家单位统一在一个账套里面记内账合适呢
老师,这家公司是办理资质的,平时的账务处理怎么做,涉及到开发票吗?
这个要不要再结转,结转的时候主意什么
我们有笔中介费,要打开个人,银行应备注什么?
您好,普通合伙企业时财务报表有数据,又投资收益和实收资本,转为有限合伙企业后财务报表都按0申报的,这样是合理的吗?
中级实务考试保存后怎样修改之前的答案
人力资源公司帮别人代扣代缴社保和公积金,但是又申报了个税,这部分工资不能作为公司的费用,那工资应该怎么计提
好的,谢谢
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢