你好,如果是一般纳税人单位,购进材料的进项税额是可以抵扣的
老师我们自己购进材料搭建板房,然后出租,购进材料的进项税可以抵扣吗?
老师 公司自己搭建的彩钢房活动板房用于办公使用,购买材料的进项税可以抵扣吗?自己搭建的彩钢房活动板房金额大概在8万元左右,应该记入固定资产还是长期待摊费用还是临时设施?
购买材料用于自建厂房取得的进项税额能抵扣吗
#提问#老师,购建厂房领用原材料,进项税额可以抵扣吗?
我们签的劳务是简易计税,我们可以自己购进材料,供给项目地抵扣公司的进项税吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
我们购进材料需要人搭建,合同分开签要节税些哈
你好,如果是一般纳税人单位,购进材料的进项税额是可以抵扣的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
是的老师,一般纳税人,
你的疑问具体 是什么呢
材料人工签一个,税率是13%,分开材料13%人工9%
你好,你到底是从对方购进材料,还是接受对方提供的建筑服务?
购进材料,需要人搭建
你好,需要人搭建,这个人是单位职工,还是外单位提供的?
外单位提供
你好,购进材料,需要人搭建(这两个是分开的,还是同一个单位提供的)
同一个单位提供
你好,同一个单位提供 分开(开材料13%,人工9%)比合并(按工程施工9%)可以抵扣更多的税款