您好 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
红冲的销项专票,分录怎么做,增值税会有什么变化吗、
次月红冲的销项发票。当月报税 增值税报表怎么体现红冲税额,红冲的销项税额怎么申请退税
销项发票冲红,销项税也冲红,分录怎么做
上个月做未开票收入,应交税费也做了,也缴纳税费冲平了,这个月开票销项票销项税怎么做红冲
小规模销项发票红冲,税额也跟着红冲。那我现在怎么让税额平掉呢
哪些费用可以计入职工福利费
老师。请问一下,我们有个个体,每个月定额3万,这种情况下,我们一个月只能开3万才是免税的吗?如果超了3万就不免税了吗?
请问老师,甲单位是饭店,一层出租给乙餐厅,水费发票是自来水公司统一开给甲,甲朝乙收取,但是不加价的。请问怎么做账?
一般纳税人销售方,记账凭证如何写,帮忙列出来
老师,十一之后,火车票实行电票。 1、那么飞机票也是只认电票么? 2、航空公司直接开的和第三方旅游公司开的电子票都可以计算抵扣吗,有啥特殊要求么
老师,你好,我们之前做账的时候充电桩收入,记得其他业务收入_A小区电动车充电桩,现在多了几个小区,而且领导要求分开核算,我们现在在登记科目的时候是延续之前的,现在登记其他业务收入_B/C小区电动车充电桩,还是记到重新登记到其他业务收入_充电桩收入_A/B/C小区
老师,你好,请问一下,去年多计提的费用,今年用以前年度调整损益这个科目怎么调整,分录是怎么做的?
老师换法人用终止房产土地税吗
请问老师,甲单位是饭店,把1层的房屋有的出租给餐厅,小卖店,但是水费单独朝餐厅和小卖店收取的,水费发票是自来水公司统一开给甲饭店,污水处理不征税3元每立方米、水资源非财政票据2.3元每立方米、自来水4.07元每立方米(不含税),合计含税9.5元每立方米。收取餐厅和小卖部也是9.5元每立方米,给对方开的餐厅开的专票9.5元含税(每立方米),给小卖店开的普票9.5元,每立方米。收到的水费做收入,申报的时候按照3%开票的全额申报。一直都是这样操作的。请问正确么?
老师,小规模纳税人季度开票不超过30万可以免征,是指含税金额还是不含税金额
销项税不用转出的吗?对申报有没有影响
还有这个问题
销项税额贷方红字 就是转出了啊
申报增值税的时候会有改变吗
申报增值税的时候 按照开票系统的实际销售额 销项税额填写 是抵减红字发票后的
好的,那成本要要相应减掉吧?
是的 成本要相应减掉
只冲红:借营业成本贷库存商品,这步就可以了吗?还是借库存商品贷材料人工费用、借材料贷原材料,三步都要做,生产企业
只冲红:借营业成本贷库存商品,这步就可以
好的,谢谢老师,还有一个问题
老师你好,我还想问下,之前奖金的个税应该是公司付的,但是公司银行扣了,就是借:应交个税,贷:银行了,导致现在应交个税一直有这笔数未收回,现在发现这钱确实是公司承担,该怎么操作?借;应付薪酬,贷:应交个税吗?
奖金的个税应该是公司付的? 奖金的个人所得税也应该是个人承担啊 从发放的奖金里面扣除
但是公司说公司承担
借:营业外支出 贷:应交税费-个人所得税 公司承担了个人所得税 不能企业所得税前扣除 汇算清缴要纳税调增
好的,那之前少扣了员工的个税也是公司承担也放营业外支出吗?
之前少扣了员工的个税也是公司承担也放营业外支出
好的,谢谢老师
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!