您好 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字

红冲的销项专票,分录怎么做,增值税会有什么变化吗、
次月红冲的销项发票。当月报税 增值税报表怎么体现红冲税额,红冲的销项税额怎么申请退税
销项发票冲红,销项税也冲红,分录怎么做
上个月做未开票收入,应交税费也做了,也缴纳税费冲平了,这个月开票销项票销项税怎么做红冲
小规模销项发票红冲,税额也跟着红冲。那我现在怎么让税额平掉呢
老师,租赁的房屋作为办公地点,如果对方去税务局给我们开发票是不是我们就不用申报房产和土地使用税了?
老师您好,因为2023年收入报少了,然后税局那边查了,然后补报了收入,那我补报的这笔收入。我应该怎么做账才不影响到我26年的报表?补了收入,有滞纳金,还有那个留抵欠税。这些我应该怎么处理?
老师好,个税和企税的汇算清缴是截止什么时候,工伤年报是截止什么时候?
老师,像我们厂里平时用的劳保用品,车间里经常使用的大扫帚,工作服,这种我都放到低值易耗品的具体名称里面合适吗?
个体工商户,商品销售开具了发票,购进货物没有发票,有什么隐患不
老师您好,请问下成本是倒挤出来好还是按领料单来归集好?
老师个税系统退的手续费会计分录怎么做
老师,电子税务局里,业主信息中的法人电话,在哪里可以修改
老师:CIF成交方式运费和保费是在确认收入时入其他应付款,还是收汇时入其他应付款?
老师,固定资产只要不清理,累计折旧贷方的余额一直在贷方挂着
销项税不用转出的吗?对申报有没有影响
还有这个问题
销项税额贷方红字 就是转出了啊
申报增值税的时候会有改变吗
申报增值税的时候 按照开票系统的实际销售额 销项税额填写 是抵减红字发票后的
好的,那成本要要相应减掉吧?
是的 成本要相应减掉
只冲红:借营业成本贷库存商品,这步就可以了吗?还是借库存商品贷材料人工费用、借材料贷原材料,三步都要做,生产企业
只冲红:借营业成本贷库存商品,这步就可以
好的,谢谢老师,还有一个问题
老师你好,我还想问下,之前奖金的个税应该是公司付的,但是公司银行扣了,就是借:应交个税,贷:银行了,导致现在应交个税一直有这笔数未收回,现在发现这钱确实是公司承担,该怎么操作?借;应付薪酬,贷:应交个税吗?
奖金的个税应该是公司付的? 奖金的个人所得税也应该是个人承担啊 从发放的奖金里面扣除
但是公司说公司承担
借:营业外支出 贷:应交税费-个人所得税 公司承担了个人所得税 不能企业所得税前扣除 汇算清缴要纳税调增
好的,那之前少扣了员工的个税也是公司承担也放营业外支出吗?
之前少扣了员工的个税也是公司承担也放营业外支出
好的,谢谢老师
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!