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销项发票冲红,销项税也冲红,分录怎么做

2021-08-19 21:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-19 21:31

您好 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字

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快账用户8840 追问 2021-08-19 21:35

销项税不用转出的吗?对申报有没有影响

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快账用户8840 追问 2021-08-19 21:35

还有这个问题

还有这个问题
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齐红老师 解答 2021-08-19 21:36

销项税额贷方红字 就是转出了啊

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快账用户8840 追问 2021-08-19 21:39

申报增值税的时候会有改变吗

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齐红老师 解答 2021-08-19 21:40

申报增值税的时候 按照开票系统的实际销售额 销项税额填写  是抵减红字发票后的

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快账用户8840 追问 2021-08-19 21:40

好的,那成本要要相应减掉吧?

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齐红老师 解答 2021-08-19 21:41

是的 成本要相应减掉

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快账用户8840 追问 2021-08-19 21:42

只冲红:借营业成本贷库存商品,这步就可以了吗?还是借库存商品贷材料人工费用、借材料贷原材料,三步都要做,生产企业

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齐红老师 解答 2021-08-19 21:45

只冲红:借营业成本贷库存商品,这步就可以

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快账用户8840 追问 2021-08-19 21:47

好的,谢谢老师,还有一个问题

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快账用户8840 追问 2021-08-19 21:47

老师你好,我还想问下,之前奖金的个税应该是公司付的,但是公司银行扣了,就是借:应交个税,贷:银行了,导致现在应交个税一直有这笔数未收回,现在发现这钱确实是公司承担,该怎么操作?借;应付薪酬,贷:应交个税吗?

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齐红老师 解答 2021-08-19 21:48

奖金的个税应该是公司付的? 奖金的个人所得税也应该是个人承担啊 从发放的奖金里面扣除

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快账用户8840 追问 2021-08-19 21:52

但是公司说公司承担

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齐红老师 解答 2021-08-19 21:53

借:营业外支出 贷:应交税费-个人所得税 公司承担了个人所得税 不能企业所得税前扣除 汇算清缴要纳税调增

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快账用户8840 追问 2021-08-19 21:54

好的,那之前少扣了员工的个税也是公司承担也放营业外支出吗?

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齐红老师 解答 2021-08-19 21:54

之前少扣了员工的个税也是公司承担也放营业外支出

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快账用户8840 追问 2021-08-19 21:55

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-19 21:56

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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您好 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
2021-08-19
您好,开具了红字发票。按照红字发票正常入账,做负数就可以。
2023-06-12
要次月申报期才能红冲的,例如5月开具的蓝字发票,6月红冲了,那在6月份申报增值税时(即5月所属期)冲减不了销项税的,要在7月份申报增值税时(即6月所属期)才可以冲减,一般来说不退税,在你申报当期的销项税做减项了
2020-11-20
同学好,等到发票冲红,开了红字发票,再冲回上月的分录: 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应收账款 因为上月已开,就要征收增值税的,等到这个月开了红字发票冲回,等抄报税后销项税额会自动减掉这张发票的销项税额的,
2023-12-15
先红冲无票收入,再正常做收入。
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