您好 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
红冲的销项专票,分录怎么做,增值税会有什么变化吗、
次月红冲的销项发票。当月报税 增值税报表怎么体现红冲税额,红冲的销项税额怎么申请退税
销项发票冲红,销项税也冲红,分录怎么做
上个月做未开票收入,应交税费也做了,也缴纳税费冲平了,这个月开票销项票销项税怎么做红冲
小规模销项发票红冲,税额也跟着红冲。那我现在怎么让税额平掉呢
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
销项税不用转出的吗?对申报有没有影响
还有这个问题
销项税额贷方红字 就是转出了啊
申报增值税的时候会有改变吗
申报增值税的时候 按照开票系统的实际销售额 销项税额填写 是抵减红字发票后的
好的,那成本要要相应减掉吧?
是的 成本要相应减掉
只冲红:借营业成本贷库存商品,这步就可以了吗?还是借库存商品贷材料人工费用、借材料贷原材料,三步都要做,生产企业
只冲红:借营业成本贷库存商品,这步就可以
好的,谢谢老师,还有一个问题
老师你好,我还想问下,之前奖金的个税应该是公司付的,但是公司银行扣了,就是借:应交个税,贷:银行了,导致现在应交个税一直有这笔数未收回,现在发现这钱确实是公司承担,该怎么操作?借;应付薪酬,贷:应交个税吗?
奖金的个税应该是公司付的? 奖金的个人所得税也应该是个人承担啊 从发放的奖金里面扣除
但是公司说公司承担
借:营业外支出 贷:应交税费-个人所得税 公司承担了个人所得税 不能企业所得税前扣除 汇算清缴要纳税调增
好的,那之前少扣了员工的个税也是公司承担也放营业外支出吗?
之前少扣了员工的个税也是公司承担也放营业外支出
好的,谢谢老师
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!