你好,计算应纳税所得额要调增,资产负债表日后事项涉及这个也要调整啊

老师,计提资产减值,当期要调增吗?但是资产负债表日后事项那里的资产减值损失怎么当期不需要调整呢??
老师某企业在年末应收账款未收回,计提了一部分减值准备,但资产负债表日后事项期间那个客户发生重大火灾导致需要大额补提该客户账款的坏账准备,那属于日后调整事项还是非调整事项?
请问纳税调整表里资产类调整项目里有个资产减值准备金,他自动提取的报表里的资产减值损失,但是资产减值损失这我们是收益的,怎么还纳税调增呢?
老师 为什么第一个属于是资产负债表日后的非调整事项 第二个不属于是资产负债表日后的调整事项呢 不都是计提坏账后 在资产负债表日后期间又宣告破产了 有什么不同呢
个体工商户一年流水200万,交税是按200万计算,还是80万?
老师,我们公司想要减资,然后如何发减资公告呀?麻烦详细的讲解一下
老师,请问下个税,个人部分社保都是公司承担,那工资表扣个税部分,还做进去吗
1月份是小规模,采购的商品在做账的时候做价税分离暂估入库,2月份公司升级为一般纳税人,1月份采购商品的发票也拿到了,那是要冲红1月的暂估重新按发票做账,当进项发票来抵税吗
老师,我现在是小规模纳税人,如果我正常是是使用我们公司抬头出口,也就是单抬头,供应商是一般纳税人,如果要开票,要怎么开?是按1%开还是13%?,可以使用Xtransfer 公账收款,之后转到国内公司公账?
老师,最近在看视频说1000元以下免税,不限次数?公司支付个人1000以下可白条入帐?个人免增值税,但是公司只可以500以下税钱扣除,是这样的吧
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
资产负债表里的计提资产减值损失,是没有影响当期所得税的。
资产负债表日后事项那里的例题,是补提上年度的资产减值损失,但是只补了递延所得税资产,没有调增当期应交所得税
怎么不影响当期所得税呢?计提了费用增加了利润减少了啊 你具体什么例题?
就是资产负债表日后事项课件里的一道题。
甲公司于2×15年2月3日(所得税汇算清缴前)收到人民法院通知,乙公司已宣告破产清算,无力偿还所欠部分货款。甲公司预计可收回应收账款的60%(无法收回200万×40%=80万)。 ①应补提的坏账准备 借:以前年度损益调整——信用减值损失 70万 贷:坏账准备 70万 ②确认递延所得税 借:递延所得税资产 17.5万 贷:以前年度损益调整—所得税费用 17.5万
这个贷以前年度损益调整—所得税费用实际上就是在减少当期的所得税呀,所以是有影响的,这个属于会税差异要计入递延所得税
但是为什么不影响当期应交所得税呢?不是应该调增吗
之前交的时候并没有提啊,现在才补提的,所以不需要去调之前的应交税费