是直接用现金报销就是贷方是现金

老师你好 请问一下公司员工报销项目上的费用如何处理? 公司转入备用金合计是:69218给他, 他费用报销85103.87 抵扣备用金之后公司打款给他30105.27 之前备用金挂在其他应收款,请问老师这个如何做分录。?!?不会
老师,你好!请教个问题。之前我们建筑公司进行招投标当时打款一万保证金,现在那个项目中标了,应该退8千回来,还有2千算是中标服务费!那这个2千会计分录怎么做呢!之前的一万保证金我做借:其他应收款 贷:银行存款
这个是你之前发的文档里的会计分录,我画圈的地方,为啥不是 其它应收款-备用金啊?
,请教个问题,这个是你之前发的文档里的会计分录,我画圈的地方,为啥不是 其它应收款-备用金啊?
你好,老师。我这里是物业公司,之前的会计做了笔分录,我看不懂,想请教一下您。 借:其他应付款 贷:主营业务收入 应交税费-进项税额 之前的会计说是根据可抵扣税额做的,请问这是什么意思啊?
老师 居间费的限额比例是多少?我现在有一份总合同金额的11% 这个合理吗
比如房地产公司A没有施工资质,让B去竞标,成功后房地产A自己找人施工,成功后B公司叫A公司支付竞标及资料费,这个账务怎么处理。房地产A还有关联贸易公司(主要采购)C和另外一个劳务公司D。账务可以借助另外两个公司来做,选哪个公司怎么做呢
老师你好,这是我们厂房25.7-25.10月份的电费账单,刚好25.10月我们和别人签合同,用10月份的数据对比前几个月的数据,看看优惠了多少?
房土税一年征收俩次,税款分别怎么计算
2022年12月1日,采取预收款方式销售产品,当日预收款合计90.4万元,出具收款收据,货物未发出,该坯产品与2023年2月18日发出,补售差额款22.6万元,并开具专票,分录 借银行存款22.6 贷主营业务收入20 应交税费-应交增值税-销项税额2.6 这个分录更正分录怎么做
车间的公摊费用属于哪些
老师,一个区级管委会有8个下属国企,现在要统计他们总体债务情况,咋着手?他们总体可以以集团公司的模式做合并报表吗
老师,临时小时工劳务费,一月不够400,需要在个税申报吗?
老师,我第三季度在异地施工申报个税,新添加人员按首次入职添加的,我现在想把第三季度的异地工资更改到本地申报,我怎么操作,把异地人员都改为离职,扣除标准改为不扣除,收入都改为0,本地还能用首次入职人员添加吗,本地修改要改三季度还是从这个月报上也行
小规模纳税人的时候取得专用发票,后面变成一般纳税了能抵扣小规模纳锐人时取得的专票么