同学你好 是哪位老师你带上老师名字

老师你好 请问一下公司员工报销项目上的费用如何处理? 公司转入备用金合计是:69218给他, 他费用报销85103.87 抵扣备用金之后公司打款给他30105.27 之前备用金挂在其他应收款,请问老师这个如何做分录。?!?不会
我在看本企业之前的会计凭证,这里有一张记账凭证写为分录就是: 借:其他应收款 200 贷:银行存款 200 但是这张记账凭证后面附的是付款申请单以及中国建设银行单位客户专用回单,并且本企业为付款方。 我的理解就是本企业为付款方那么做会计分录的时候不应该是应付吗?为什么这里的记账凭证写的是应收?
这个是你之前发的文档里的会计分录,我画圈的地方,为啥不是 其它应收款-备用金啊?
,请教个问题,这个是你之前发的文档里的会计分录,我画圈的地方,为啥不是 其它应收款-备用金啊?
你好,老师。我这里是物业公司,之前的会计做了笔分录,我看不懂,想请教一下您。 借:其他应付款 贷:主营业务收入 应交税费-进项税额 之前的会计说是根据可抵扣税额做的,请问这是什么意思啊?