你好,可以按月做摊销。只要汇算清缴前取得发票就可以。

你好,请问,房租已经支付,专票未收到,会计相关分录怎么做,3000为例 预付时 借:预付账款 3000 贷:银存3000 本月摊销 借: 管理费用—房租1000 贷:待摊费用—房租1000 次月如此 收到发票 借: 待摊费用房租3000 待 预付账款3000 那如果收入专票,这个税入哪里
8月支付7.15-10.15的房租,未取得发票。 8月借:预付 贷:银行 等发票收到时做 借:管理 贷:预付 可以吗 是必须通过待摊科目吗
2020年11月已付12月租金,因年底未取得发票,现需要做计提,会计分录是不是 借:其他应付款,贷:业务管理费用-房租租赁费?
7月付款了员工宿舍3个月房租,还未收到发票,7月做账室借:预付账款,贷:银行存款,并当月摊销了,借:管理费用-福利费,贷:预付账款。8月房东代开了房租费普票给我们公司,那这张发票怎么入8月帐里?
1.预付6-12月房租,尚未取得发票,计入预付款 2.截止8月仍未取得发票,是否不能做房租费用摊销?
有一家公司收到内部的款项后,开了一家。然后又支付给供应商也开了发票。但是这家公司没有实际的业务,付给供应商货款后也没有实际的入库。这家公司没有主营业务收入,开给内部公司的发票算不算虚开发票?
有一家公司收到内部的款项后,开了一家。然后又支付给供应商也开了发票。但是这家公司没有实际的业务,付给供应商货款后也没有实际的入库。这家公司没有主营业务收入,开给内部公司的发票算不算虚开发票?
老师,员工出差飞机票购买方是单位,备注只是保单号能报账吗?
想问一下电脑如何登陆会计学堂滴网站,
还是说这个销项税额,无论是普票或专票都需要计入应交税费,应交增值税,也就是说都是需要缴税的?
降龙软件自动结转出来的凭证出错怎么办
朴老师进。 房开企业自用房地产和对外出租的房地产属于土地增值税中可售建筑面积还是不可售建筑面积啊? 在土地增值税清算中该怎么处理这部分的成本呢?
企业年金60万,分三年领完,一年领20万,需要交多少税
一般做审计报告,哪些报告内容不披露对企业比较好或者没有差别
老师,我们公司老板用自己的钱买了5万的东西送人,发票也开到公司名下了,但是送人的时候开了4万的发票给客户,请问老师,我们应该按照4万来入账算折旧,还是5万来入账呀